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請問工地機械折舊費是先計入機械使用費再入工程施工—機械使用費對嗎?然后再結轉(zhuǎn)成本嗎
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2020-11-24
過年在食堂用餐費用員工自己出的部分需要計入應付職工福利么,這部分在工資里面扣除了
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2019-02-22
老師,付給員工的季度獎金,員工用油票來抵的,憑證借方是做管理費用-交通費嗎?還是員工福利?
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2021-08-19
我給員工發(fā)工資 我在銀行取出來,用現(xiàn)金發(fā)給他 那我直接借 管理費用-工資 貸銀行存款可以嗎
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2016-09-23
如果勞務用工的費用不能歸集到應付職工薪酬,那申報從業(yè)人員的時候需要含勞務派遣工嗎?
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2018-07-06
領用工程物資11萬元,并負擔工資7萬元,職工福利費9.8萬元和耕地占用稅1萬元,做會計分錄
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2015-12-22
返還的工會經(jīng)費,可以用來支付員工生日禮品采購費用嗎? 借:其他應付款—工會經(jīng)費 貸:銀行存款
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2019-07-16
租用金杯車用了幾個月,這個租賃費記入工程成本什么科目? 拉工人,辦事兒,拉材料等工地事宜
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2016-09-23
新接手的一家小規(guī)模公司,法人外國人,用不用申報社保及個稅?名下沒有員工?是代賬,用不用給他弄工資表?
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2018-10-10
建筑業(yè)發(fā)生的招待費用計入工程施工﹌合同成本﹌間接費用﹌招待費,還是不用這么復雜直接,工程施工﹌合同成本﹌現(xiàn)場經(jīng)費,不用那么明細,匯算清繳招待費不存在調(diào)增,因為列入了成本類
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2020-01-17
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 這個會計科目是表示用工資來償還其他應收款(如代墊的費用),那具體是指用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用應付職工薪酬抵扣其他應收款呢?
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2020-06-07
4.某企業(yè)生產(chǎn)的甲產(chǎn)品采用定額比例法計算分配完工 產(chǎn)品與在產(chǎn)品費用,直接材料費用按定額費用比例分 配,其他費用按定額工時比例分配。本月完工產(chǎn)品1 900件,單件定額:直接材料費用400元,工時定額5 小時 要求:(1)計算本月完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品定額直接 材料費用和定額工時。(2)計算分配完工產(chǎn)品成本和 月末在產(chǎn)品成本。
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2022-03-10
3-1編制會計分錄—―生產(chǎn)業(yè)務光明廠2019年12月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務:1.將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。2.生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,II號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。3.用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。4.計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。5.分配工資費用,其中I號產(chǎn)品工人工資34000元1I號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。6.用銀行存款支付車間設
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2023-03-23
個體工商戶可以領用專用發(fā)票,開具專用發(fā)票嗎?
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2021-09-09
制造費用以A,B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標準進行分配,A,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資分別為20000元和30000元,則制造費用分配率為,A產(chǎn)品分配制造費用為,B產(chǎn)品分配制造費用
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2022-05-12
公司是建筑企業(yè),甲方辦理了竣工結算,合同里面規(guī)定的有要付一部分審計費用,這部分費用至直接沖減工程結算還是計入工程施工成本呢,對方審計費用給開具增值稅專用發(fā)票
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2017-04-05
老師職工食堂購買的廚具這些用品之類的金額不大的可以直接做 借:管理費用-職工福利費 貸:現(xiàn)金?還是必須要通過以下應付職工薪酬-職工福利費這個科目,我現(xiàn)在有點搞不懂到底要不要,如果通過這個科目是不是這樣做 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金 月末結轉(zhuǎn)到管理費-職工福利費 貸:應付職工薪酬-福利費,第二種分錄和第一種有什么區(qū)別嗎?一定要先進一下職工薪酬這個科目才行嗎?工會經(jīng)費、職工教育費經(jīng)費是不是都要先計入應付職工薪酬這個科目再結轉(zhuǎn)到管理費用中?為啥不直接計入到管理費用中呢
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2016-07-01
老師,我發(fā)現(xiàn)有我兩筆分錄做錯了。一個是在去年9月的時候發(fā)放福利費,我做了一筆借-管理費用-福利費,貸-現(xiàn)金;又做了一筆計提9月工資,借管理費用-管理人員職工薪酬,貸-應付職工薪酬-職工福利費。當月結轉(zhuǎn)了。 還有一筆是今年的,做了計提工資,借-管理費用-管理人員職工薪酬,貸-應付職工薪酬-職工福利費。當月也結轉(zhuǎn)了。我應該怎么調(diào)整會這2筆費用呀。
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2020-07-10
電子廠,工程部負責公司改造的工資應該放在管理費用還是制造費用
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2021-02-04
一個工程上購買的工作服屬于什么科目支票上用途寫管理用合適嗎
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2019-04-22