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支付給其他公司的費(fèi)用,支付的時候,是做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是做的借:借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費(fèi)用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
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2021-03-05
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
我們公司股東一直未以實(shí)收資本入資,所以我們每發(fā)生一筆費(fèi)用,都跟股東借款。借費(fèi)用,帶其他應(yīng)付款/股東?,F(xiàn)在面臨股權(quán)變更,簽訂了豁免協(xié)議,規(guī)定對股東的其他應(yīng)付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現(xiàn)在沖賬的時候,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸什么呢?貸實(shí)收資本嗎?
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2019-05-15
老師:我公司支付借款利息時,分錄為:借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計算表可以嗎?
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2019-08-07
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2022-03-28
高新企業(yè)研發(fā)支出下的費(fèi)用化支出有哪些?這些都是可以加計扣除的嗎?
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2019-08-11
老師 我補(bǔ)了幾張去年的憑證 涉及研發(fā)費(fèi)費(fèi)用化支出的 去年12月我不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 行不
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2022-02-15
研發(fā)無形資產(chǎn)支出在7月份時候已全部結(jié)轉(zhuǎn),后面發(fā)生的相應(yīng)無形資產(chǎn)的支出(工資)計研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,導(dǎo)致研發(fā)支出在報表上無法體現(xiàn),致報表不平,應(yīng)怎么處理
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2015-12-10
老師你好,我新到一家公司,是做無人機(jī)的,采購的電子元件進(jìn)行系統(tǒng)集成,我是做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出還是進(jìn)庫存商品后期進(jìn)行領(lǐng)用合適
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2019-12-20
集成電路企業(yè),外購大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)用于四個項(xiàng)目的研發(fā)測試,可以入賬到研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-直接投入的檢驗(yàn)費(fèi)嗎?應(yīng)該入到哪里呢?
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2020-05-27
老師它是一個綠化公司做了一個工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
長期借款 與長期應(yīng)付款 有聯(lián)系嗎
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2020-04-21
從信托公司借款一年以上計長期應(yīng)付款合適還是長期借款合適
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2016-10-28
請問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設(shè)事業(yè)費(fèi) 1季度3月31日 分錄為: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 實(shí)際繳納分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
收到短期借款利息,不應(yīng)該是借銀行存款,待財務(wù)費(fèi)用嗎
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2020-07-02
老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應(yīng)收款——老板 貸現(xiàn)金?
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2019-03-13
之前預(yù)付的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)屬于研發(fā)費(fèi)用化,我的會計分錄應(yīng)該如何記賬
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2018-01-13
公司能否用還給的法人的借款應(yīng)付賬款沖法人向公司的借款應(yīng)收賬款
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2018-07-11
老師用的快賬,我計提工資借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)代管理費(fèi)用工資 借主營業(yè)務(wù)成本。最后自定義結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。但是自定義結(jié)轉(zhuǎn)出來我的報表和賬上的本年利潤不對了,我哪里錯了呢?
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2020-04-17
不用結(jié)賬本年利潤嗎? 借;本年利潤 貸;主營業(yè)務(wù)收入 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;本年利潤
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2017-07-05