国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

文化傳播公司 公司的模特出差費用--交通費啊 住宿費啊計入什么科目?" ------ 做到主營業(yè)務成本差旅費。" - - - - - - - - - - - - - - - 這個是借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款嗎?
1/987
2022-05-27
制造企業(yè),材料買來直接放到車間,使用時工人自己拿,沒有入庫出庫這道手續(xù),材料買來時可以直接記入生產(chǎn)成本嗎?借:生產(chǎn)成本,貸:應付賬款
1/1173
2021-11-03
你好我先問一下,施工企業(yè)購買的材料直接用于工地施工,屬于成本,能直接做分錄,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款么, 沒有進庫,領用,這樣合理么
1/406
2022-05-23
老師你好,就是我公司2019年的時候有一筆映入費用的,給計入主營業(yè)務成本了,當時是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,現(xiàn)在我怎么調(diào)整過來啊。
1/752
2021-03-18
我們是招標公司,評審專家費的上年分錄,借記:主營業(yè)務成本,貸記:銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)評審專家費不應計入主營業(yè)務成本,想調(diào)整,怎么調(diào)整
1/922
2021-11-21
老師請教原材料退貨的問題,購進時是借原材料5000貸應付款5000,領用時是用月末平均法借生產(chǎn)成本4000貸原材料4000,然后退庫借生產(chǎn)成本紅字4000貸原材料紅字4000,退給供應商借原材料5000紅字貸應付款紅字5000,沒問題吧 那么我退給供應商的原材料在EXCEL表的出入庫怎么登記這5000啊
1/642
2017-11-23
老師 :前任會計4月份記賬【開票數(shù)量是0.5】 借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款 5月份記賬 【開票數(shù)量0.4】 (憑證寫了:依據(jù)財稅201854號文件)借:生產(chǎn)成本 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款 我這月收到發(fā)票21800元【開票數(shù)量0.1】 我這咋做啊 固定資產(chǎn) 還是走生產(chǎn)成本 都暈了
6/684
2018-12-18
公司是保潔公司,為其他公司提供保潔服務,今日購買了消毒液,未付款。是借低值易耗品,貸應付賬款嗎?銀行存款付款后,借應付賬款,貸低值易耗品嗎?使用后是借低值易耗品,貸主營業(yè)務成本嗎? 消毒液選什么科目合適呢?
1/739
2020-03-12
本公司匯款給對方公司;借:其他應付款 可以嗎
3/717
2018-12-07
收到投資公司一筆款,做成借款還是投資款,那個比較合適
1/785
2020-12-18
你好,我們公司要求這個收入和成本必須是在同一個月,所以我們給客戶開票了就要確認成本,那可以先結(jié)轉(zhuǎn)貨物的成本,但是供應商是海外的,關稅一般是次月支付,可以后面支付關稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)關稅成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)關稅成本記借:主營業(yè)務成本?貸:銀行存款這樣正確嗎?
2/185
2023-12-28
核算存貨,為什么要加上借方生產(chǎn)成本呢?生產(chǎn)成本借方表示增加,應該最后是讓存貨減少的吧。、某企業(yè)2018年10月31日生產(chǎn)成本借方余額50000元,原材料借方30000元,材料成本差異貸方余額500元,委托代銷商品借方余額40000元,工程物資借方余額10000元,存貨跌價準備貸方余額3000元,則資產(chǎn)負債表中"存貨"項目的金額為( )元。
1/2526
2019-04-13
老師,有個會計科目做錯了,做成,借:管理費用正數(shù),貸:主營業(yè)務成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),主營業(yè)務成本借方和庫存商品不等,現(xiàn)在該如何調(diào)賬7?
1/668
2020-03-30
我們的電費收到票是, 借:生產(chǎn)成本-電費 進項 貸:應付-電業(yè)局 因為電業(yè)局開的發(fā)票認證平臺上沒有,又退回去重新開了,但是跨月了,領導讓預提一下了怎么做分錄 借:生產(chǎn)成本-電費 2 貸預付賬款-預提電費 2 12月賬上收到發(fā)票 借:預付賬款-預提電費 2 進項稅 1 貸應付賬款 3 這樣做可以嗎
1/401
2019-12-09
甘老師,我們個人承包一項項目,合同的45%是開材料票。這就是材料的收入占45%,勞務占50%,其他報銷占5%,材料開出發(fā)票,借:應收賬款,貸:工程結(jié)算 。收到錢,借:銀行存款 貸:應收賬款。完工結(jié)算確認收入,怎么做分錄。轉(zhuǎn)化成本,借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務成本。是嗎?那5%的確認收入怎么做會計分錄。
1/967
2020-06-19
我們現(xiàn)在買了個非主業(yè)用的東西,借方掛的其他業(yè)務成本,難道貸方還掛應付賬款?這不跟主業(yè)一樣了嗎?
1/694
2016-10-20
委托代銷商品的分錄是這樣做的嗎?老師? ⑴借:發(fā)出商品100 貸:庫存商品100 ⑵借:應付賬款6 銀行存款129.6 貸主營業(yè)務收入120 應交稅費應交增值稅銷項稅額15.6 借主營業(yè)務成本100 貸發(fā)出商品100 借銷售費用6 貸應付賬款6
1/743
2020-04-19
為什么付給高管租賃費,是借 其他應收賬款 貸 銀行存款。向別人付錢不應該是借其他應付款嗎?為什么借應收,那不成借給別人錢了嗎?
1/831
2019-12-24
購入雪鐵龍?zhí)煲荩航瑁簬齑嫔唐?汽車 120141.59 應交稅費-應交增值稅-進項稅15618.41 貸:短期借款 135750 雪鐵龍?zhí)煲蒉D(zhuǎn)試駕車:借:固定資產(chǎn) 120141.59 應交稅費-應交增值稅-進項稅-15618.41 貸:主營業(yè)務收入120141.59 應交稅費-應交增值稅-銷項15618.41 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借: 主營業(yè)務成本 120141.59 貸:庫存商品 120141.59
3/76
2023-01-05
上年記賬金額記錯,如何在本年更正調(diào)整? 上年記:借:預收賬款919 貸:主營業(yè)務收入919 本年查賬發(fā)現(xiàn)記錯金額,把991計成919如何更正?具體怎么記憑證?借?貸?
1/572
2021-05-06