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文化傳播公司 公司的模特出差費用--交通費啊 住宿費啊計入什么科目?" ------ 做到主營業(yè)務成本差旅費。" - - - - - - - - - - - - - - - 這個是借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款嗎?
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2022-05-27
制造企業(yè),材料買來直接放到車間,使用時工人自己拿,沒有入庫出庫這道手續(xù),材料買來時可以直接記入生產(chǎn)成本嗎?借:生產(chǎn)成本,貸:應付賬款
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2021-11-03
你好我先問一下,施工企業(yè)購買的材料直接用于工地施工,屬于成本,能直接做分錄,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款么, 沒有進庫,領用,這樣合理么
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2022-05-23
老師你好,就是我公司2019年的時候有一筆映入費用的,給計入主營業(yè)務成本了,當時是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,現(xiàn)在我怎么調(diào)整過來啊。
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2021-03-18
我們是招標公司,評審專家費的上年分錄,借記:主營業(yè)務成本,貸記:銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)評審專家費不應計入主營業(yè)務成本,想調(diào)整,怎么調(diào)整
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2021-11-21
將資本公積金100000元按照原實收資本比例海航公司60%永強公司40%轉增資本金 一月一日從銀行取得期限為6個月臨時借款800000元年利率12%每個季度支付利息 以銀行存款匯還短期借款100000元
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2023-10-23
老師,有個會計科目做錯了,做成,借:管理費用正數(shù),貸:主營業(yè)務成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),主營業(yè)務成本借方和庫存商品不等,現(xiàn)在該如何調(diào)賬7?
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2020-03-30
本公司匯款給對方公司;借:其他應付款 可以嗎
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2018-12-07
上年記賬金額記錯,如何在本年更正調(diào)整? 上年記:借:預收賬款919 貸:主營業(yè)務收入919 本年查賬發(fā)現(xiàn)記錯金額,把991計成919如何更正?具體怎么記憑證?借?貸?
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2021-05-06
我們現(xiàn)在買了個非主業(yè)用的東西,借方掛的其他業(yè)務成本,難道貸方還掛應付賬款?這不跟主業(yè)一樣了嗎?
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2016-10-20
收到投資公司一筆款,做成借款還是投資款,那個比較合適
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2020-12-18
結轉成本時,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。這個分錄的金額是不含稅金額吧
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2019-06-18
工廠生產(chǎn)食品,生產(chǎn)領用材料,商品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本 填寫成本數(shù)?
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2019-04-09
借 輔助生產(chǎn)成本-電力車間 貸 輔助生產(chǎn)成本-修理車間 這個分錄是什么意思
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2020-09-23
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品這個是算銷售成本,沒收到錢也要算進去的吧
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2018-04-02
老師好,在確認收入時,工程施工~合同成本要從借方結轉到主營業(yè)務成本嗎,
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2020-06-19
分錄可以做成:6.5 借:庫存商品60萬 應交稅費_增(進9.6 貸:銀行存款69.6?? 計提福利 借:生產(chǎn)成本69.6貸:應付職工薪酬 69.6 ?? 發(fā)放后 借:應付職工薪酬69.6 貸:庫存商品 60 應交稅費_進項稅轉出9.6????
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2019-08-23
老師,請問您,去年公司的庫存商品做暫估入庫分錄. 借:庫存商品100000 貸:應付賬款-XX公司 100000 去年12月份銷售,我做結轉成本分錄. 借:主營業(yè)務成本 100000 貸: 庫存商品100000 跨年1月份收到發(fā)票,我做紅沖 分錄。 借:庫存商品-100000 貸:應付賬款-XX公司 -100000 再做正確分錄. 借:庫存商品86206.90 應交稅費-應交增值稅進項稅額13793.10 貸:應付賬款-XX100000 1、請問我做的分錄對嗎? 2、請問我去年成本多結轉了13793.10元,該什么處理?
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2019-05-08
購入雪鐵龍?zhí)煲荩航瑁簬齑嫔唐?汽車 120141.59 應交稅費-應交增值稅-進項稅15618.41 貸:短期借款 135750 雪鐵龍?zhí)煲蒉D試駕車:借:固定資產(chǎn) 120141.59 應交稅費-應交增值稅-進項稅-15618.41 貸:主營業(yè)務收入120141.59 應交稅費-應交增值稅-銷項15618.41 結轉成本: 借: 主營業(yè)務成本 120141.59 貸:庫存商品 120141.59
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2023-01-05
庫存商品的成本價沒有調(diào)整,在銷售時,售價和入賬的成本價一樣,在結轉銷售成本時還按照入賬的成本價結轉嗎?。例如進貨時,借:庫存商品310(進價)調(diào)價后應該是280。貸:其他應付,310銷售時,借:現(xiàn)金300貸收入300.月底,結轉銷售成本是借:主營業(yè)務成本310貸庫存商品310。(因為入賬成本就是310)調(diào)價的錢記入營業(yè)外收入。這樣的話,售價低于剛入帳時的成本價,這樣結轉對嗎?
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2017-09-29