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你好,物業(yè)公司代收代付水費(fèi)、電費(fèi)增值稅稅率是多少?我公司是一般納稅人
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2019-11-29
老師好, 請(qǐng)核實(shí)你公司或者你代賬的公司2季度開(kāi)票數(shù)額是否達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn),如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元的企業(yè)今天務(wù)必去大廳領(lǐng)購(gòu)專票自開(kāi)或代開(kāi)增值稅專用發(fā)票(增值稅款500元以上)確保你公司有入庫(kù)稅款。這是讓干嘛?
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2023-06-29
老師,納稅申報(bào)方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內(nèi)? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應(yīng)稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個(gè)代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
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2019-05-08
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開(kāi)票收入)小于30萬(wàn),這種代開(kāi)或自己開(kāi)專票,是否開(kāi)專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
小規(guī)模讓稅局代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開(kāi)普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過(guò)9萬(wàn)就不用交稅,這個(gè)9萬(wàn)包括開(kāi)代開(kāi)專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開(kāi)專票小規(guī)模就一定交稅,沒(méi)有這個(gè)9萬(wàn)的限額
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2018-07-24
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-29
增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-18
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開(kāi)專票和自開(kāi)普票,專票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn),專票開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
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2022-07-06
1.甲傳媒有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映,向丙影院支付增值稅上映費(fèi)用20萬(wàn)元,取得稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅交易計(jì)稅方法)要求計(jì)算甲公司支付影院的上映費(fèi)用準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-11-13
老師,我們老板本來(lái)要開(kāi)增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來(lái)對(duì)方單位不要這張票,他又重新開(kāi)了一張普通發(fā)票,說(shuō)稅務(wù)局開(kāi)錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
上月下旬網(wǎng)上申報(bào)了代扣代交增值稅,這月作抵扣處理,結(jié)果清卡比對(duì)失敗
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2019-02-21
請(qǐng)教一下增值稅一般納稅人付給國(guó)外客戶(個(gè)人)的傭金如何代扣代繳稅費(fèi)
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2019-10-11
國(guó)際貨運(yùn)代理公司是免征增值稅 國(guó)際貨運(yùn)代理公司的收入算免稅收入嗎
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2019-03-02
老師:小微企業(yè)如果自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營(yíng)業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開(kāi)的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開(kāi)的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開(kāi)付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
請(qǐng)問(wèn), 小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無(wú)處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請(qǐng)問(wèn)老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專票,請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17