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我們的主營范圍是商品豬的養(yǎng)殖和銷售,現(xiàn)在準(zhǔn)備用豬糞加工有機(jī)肥,企業(yè)所得稅和增值稅是怎樣征收的
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2017-11-22
按照法律規(guī)定或者合同約定,兩個(gè)或兩個(gè)以上非房地產(chǎn)企業(yè)合并為一個(gè)企業(yè),且原企業(yè)投資主體存續(xù)的,對(duì)原企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到合并后的企業(yè),暫不征土地增值稅。 原企業(yè)投資主體存續(xù)是啥意思呀?合并之前已經(jīng)征了?
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2023-04-23
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場,合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
公司在上海青浦注冊了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
請問我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開了一張簡易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
老師,請問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)?技術(shù)咨詢?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)本季度開了50萬的增值稅普通發(fā)票,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅為什么是按一個(gè)點(diǎn)征收?
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2019-03-12
我們公司是保安公司,為其他企業(yè)街道提供保安服務(wù),請問我們可以申請?jiān)鲋刀惒铑~征收嗎?
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2020-02-20
請問小規(guī)模企業(yè)如果1季度收入超了45萬,那第二季度還能享受季度不超45免征增值稅嗎?
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2022-03-03
老師,小型微利企業(yè)(增值稅一般納稅人)附件稅減半征收 是什么時(shí)候開始的,到什么時(shí)候結(jié)束
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2022-05-16
軟件企業(yè),但開票的收入是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣的項(xiàng)目增值稅稅負(fù)超過3%,可以申請即征即退嗎?
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2018-12-27
15日,對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)1000元,增值稅稅額130元 (5)20日,出售一幢商業(yè)大樓,成本為5000000元,已計(jì)提折舊3000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,實(shí)際出售價(jià)格為4000000元,增值稅稅額為360000元,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-12
老師核定征收的話對(duì)于小規(guī)模的話只要在10萬之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對(duì)方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
老師,物管費(fèi)3月交的,4月才收到發(fā)票,收到票可以直接附在3月憑證后面可以塞,分錄,借:管理費(fèi)用。 貸:銀行存款
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2021-04-02
破產(chǎn)管理人接管破產(chǎn)企業(yè)后,凍結(jié)賬戶銀行存款解凍轉(zhuǎn)賬到管理人賬戶,應(yīng)該做什么分錄,
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2022-05-17
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為當(dāng)期定額征收,請通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2019-10-16
金稅盤280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
公司交納的增值稅,城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
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2018-03-14