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公司交納的增值稅,城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
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2018-03-14
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時(shí)采用水電全包的方式,即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的,按照物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理代收的水電是否屬于這個(gè)規(guī)定?
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2019-08-26
按照法律規(guī)定或者合同約定,兩個(gè)或兩個(gè)以上非房地產(chǎn)企業(yè)合并為一個(gè)企業(yè),且原企業(yè)投資主體存續(xù)的,對(duì)原企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到合并后的企業(yè),暫不征土地增值稅。 原企業(yè)投資主體存續(xù)是啥意思呀?合并之前已經(jīng)征了?
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2023-04-23
公司收到一銀行張承兌匯票,是農(nóng)村信用社的,但是供應(yīng)商不收信用社的匯票,怎么辦?有什么解決的辦法?
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2018-11-23
自然人稅收管理系統(tǒng)登錄時(shí)顯示“請(qǐng)求參數(shù)非法”如何處理?
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2019-10-19
私立幼兒園,前期收的生活用品費(fèi),現(xiàn)在要給家長(zhǎng)退一部分,這部分錢(qián)該怎么退,如果從下月管理費(fèi)中抵減行不行,如果抵減了,管理費(fèi)收入減少了,代收代扣的生活用品費(fèi)收入就會(huì)增加,這樣是不是不合理?
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2017-09-28
請(qǐng)問(wèn)我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
山西增值稅電子普通發(fā)票收款人 付款人 審核人都填寫(xiě)的是管理員,這種發(fā)票合理合規(guī)嗎
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2022-07-30
小規(guī)模納稅人賣(mài)普通商品,增值稅稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎,還是可以簡(jiǎn)易征收,收3個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2020-06-28
增值稅開(kāi)票軟件中,商品分類(lèi)編碼里,增值稅特殊管理寫(xiě)著免稅,是不是真的不用交增值稅?
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2018-09-14
請(qǐng)問(wèn)公司法人的房產(chǎn)能不能出租給公司作為員工宿舍,開(kāi)發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用?
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2020-03-20
公司給法人和員工交車(chē)位管理費(fèi) 怎么做分錄 (公司名下沒(méi)有車(chē)只是給有車(chē)的員工付季度車(chē)位費(fèi))
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2022-02-17
全年賬的銷(xiāo)售收入比增值稅申報(bào)表的匯總收入少一分錢(qián),這個(gè)調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入,調(diào)整增值稅的做法,增值稅又不對(duì)了,現(xiàn)在的做法,增值稅是和增值稅申報(bào)表的稅收是一樣的
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2019-01-08
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
是核定征收企業(yè),客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)匯款嗎,現(xiàn)金付款有限額嗎
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2017-07-05
?老師 麻煩問(wèn)下 升級(jí)成一般納稅人之后,但依舊是小型微利企業(yè), 增值稅附加稅能減半征收嗎
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2022-08-25
房地產(chǎn)企業(yè)按簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的一般納稅人在計(jì)算所得稅時(shí),預(yù)繳的增值稅可以稅前扣除嗎?
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2018-05-27
體育俱樂(lè)部(民非企業(yè))收到的2019全運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金(有文件,發(fā)放給運(yùn)動(dòng)員及教練員)可免征增值稅嗎
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2019-01-29
金稅盤(pán)280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
企業(yè)注銷(xiāo)前借法人的錢(qián)還不了,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是不是要上所得稅?企業(yè)是按收入核定征收所得稅?
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2017-12-01