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持有上市公司非限售股一個月內(nèi)是不是免征個人所得稅?
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2020-07-22
公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,上個月將一樓門頭出租,并一次性收到全年房租24萬元,平均到每個月不到3萬元,是否免征增值稅
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2018-08-02
小規(guī)模建安企業(yè)在外地有項(xiàng)目需要預(yù)繳增值,那小規(guī)模不是有享受季度不超30萬免征增值稅嗎?那預(yù)繳的這個稅款為什么還要繳納?
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2019-03-04
老師,小規(guī)模附加稅是不是按銷售額減半征收,我看了前任 月銷售額11萬,計提印花稅按11/2*0.03%,增值稅附加稅,城建稅按當(dāng)月增值稅/2*0.07核算
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2020-09-26
個體工商戶的免稅銷售額是怎么算的,在增值稅申報時有一個未達(dá)起征點(diǎn)銷售額要填,比如10月份銷售額是10萬,就要價稅分離出未稅金額,這個稅率是按3%算?10/1.03=9.71萬(未稅金額)*3%=0.29萬的(免稅額),主營業(yè)務(wù)收入就是9.71,0.29計入營業(yè)外收入?
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2024-01-13
吸收存款為什么不征收增值稅? 在講不征收增值稅那里,存款利息是不征收增值稅的! 但是吸收存款和 存款利息 也不是一個東西啊
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2020-03-05
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話,那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬級不超30萬免征增值稅的這個政策嗎?這樣不就有一個問題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷售個人使用過的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價,請問發(fā)票如何開具?會計分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
免征增值稅企業(yè)如果購買原材料的時候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
2020年季報小規(guī)模沒超過30萬的免征增值稅,季度申報沒有加營業(yè)外收入,年報怎么調(diào)整?是否還有更正21年第一季度申報的
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2021-05-10
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時候,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
開發(fā)票名稱安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
老師,小規(guī)模季度收入不超30萬免征增值稅和附加稅,那企業(yè)利潤季度10萬的話,企業(yè)所得稅交多少呢?
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2020-07-08
老師您好,小微企業(yè)月收入30萬以下,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,這個收入是含稅還是不含稅的呢?
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2019-06-03
老師好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,種植稻谷,并且把自產(chǎn)的稻谷加工成大米,另外附帶有副產(chǎn)品(米糠、碎米)。請問,這是不是屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍?相關(guān)的文號是什么?辛苦老師指點(diǎn)。
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2019-08-16
疫情期間開票收入10萬(含稅),不開票收入10萬(含稅),公司稅率6%,屬于疫情期間免征增值稅的行業(yè),這兩筆怎么確認(rèn)收入?怎么做會計分錄?
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2020-04-21
老師,小規(guī)模一部分3個點(diǎn),1個點(diǎn)的,一部分免稅的,3個點(diǎn)和免稅的銷售額超過了30萬,是全額增收嗎,還是免稅的扣除填在19欄就可以。那還要不要全額征收。
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2020-04-14
季度不超過30萬,免征教育附加費(fèi)。銷售貨物及勞務(wù)和銷售服務(wù),是分開核算的嗎?是分別不超過可以減免嗎?
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2017-07-05
老師,,快學(xué)商貿(mào)籌建期中,第20號憑證,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,為什么自己開的增值稅發(fā)票減免,代開的增值稅發(fā)票不減免呢?
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2020-04-20
老師你好,我是個體戶開出23萬的普票,這個月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說了一個季度不超30萬免稅的嗎?
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2020-01-10