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老師在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表的時(shí)候,選擇企業(yè)招用退役士兵那一項(xiàng),總是有一個(gè)黃色感嘆號(hào),提示確認(rèn)采集信息表,但是采集信息表那里并沒有確認(rèn)這一項(xiàng),直接申報(bào)會(huì)有問題嗎
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2024-09-05
吸收存款為什么不征收增值稅? 在講不征收增值稅那里,存款利息是不征收增值稅的! 但是吸收存款和 存款利息 也不是一個(gè)東西啊
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2020-03-05
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫?
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2017-04-08
,老師,小型微利企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額小于100萬的按5%征收,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額小于30萬的,免征增值稅,這個(gè)文件下發(fā)了沒有?
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2019-01-10
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。但目前我們公司是按照自來水公司收取我們多少錢的水費(fèi),我們直接收業(yè)主單位多少錢的水費(fèi),沒有差額的情況下,應(yīng)該如何開票?
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2017-12-14
個(gè)人將購(gòu)買2年以上(含)的非普通住房對(duì)外銷售的,以銷售收入減去購(gòu)買住房?jī)r(jià)款后的差額按照5%的征收率繳納增值稅;
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2022-11-05
老師你好,我是個(gè)體戶開出23萬的普票,這個(gè)月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說了一個(gè)季度不超30萬免稅的嗎?
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2020-01-10
小規(guī)模填增值稅附表,是填第一欄這個(gè)應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算還是第二欄應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算
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2018-10-15
我們是小規(guī)模的跨進(jìn)電商,本季度銷售額超過了起征點(diǎn),但是我們?cè)谪浳镞M(jìn)口的時(shí)候就已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅了,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該如何申報(bào)呢?還需要交稅嗎
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2019-07-12
季度不超過30萬,免征教育附加費(fèi)。銷售貨物及勞務(wù)和銷售服務(wù),是分開核算的嗎?是分別不超過可以減免嗎?
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2017-07-05
新成立的廣告公司 給核定的增值稅征收率是6% 開票開的是3%有沒有問題
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2018-09-15
你好,想問一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?尤其是為什么要減去進(jìn)行稅額呢?
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2020-04-13
老師,小微企業(yè)季度銷售額不超過九萬是不是免征所得稅
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2016-04-21
持有上市公司非限售股一個(gè)月內(nèi)是不是免征個(gè)人所得稅?
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2020-07-22
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價(jià)款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話,那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬級(jí)不超30萬免征增值稅的這個(gè)政策嗎?這樣不就有一個(gè)問題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷售個(gè)人使用過的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購(gòu)入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價(jià),請(qǐng)問發(fā)票如何開具?會(huì)計(jì)分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
免征增值稅企業(yè)如果購(gòu)買原材料的時(shí)候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計(jì)入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
2020年季報(bào)小規(guī)模沒超過30萬的免征增值稅,季度申報(bào)沒有加營(yíng)業(yè)外收入,年報(bào)怎么調(diào)整?是否還有更正21年第一季度申報(bào)的
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2021-05-10
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時(shí)候,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
開發(fā)票名稱安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28