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你好,我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)查賬征收,員工的工資可以記管理費(fèi)用抵成本嗎
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2019-10-15
小規(guī)模納稅人免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?申報(bào)增值稅收入需要減去免征額的那部分嗎?
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2023-01-07
老師,我想問(wèn)一下,增值稅價(jià)外稅是怎么個(gè)理解法,為什么算成本不算增值稅呢,稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
這是小規(guī)模納稅人,而且還是差額征稅,現(xiàn)在季度含稅銷(xiāo)售額不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),存在免征增值稅的情況,那免征增值稅是差額增值稅還是就是營(yíng)業(yè)收入對(duì)應(yīng)的全額增值稅??
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2019-01-22
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅方法不好區(qū)分,該怎么學(xué)比較好呢?
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2019-07-25
買(mǎi)了幾百元的茶具、風(fēng)扇等,可以放在“管理費(fèi)用-低值易耗品”嗎?但按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,低值易耗品是放在周轉(zhuǎn)材料里面
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2018-08-15
老師定額征收的增值稅報(bào)表怎么報(bào)啊
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2016-07-07
老師,你好。我想請(qǐng)教一下,有一個(gè)老板,在同一個(gè)城市不同的區(qū),分別開(kāi)設(shè)了兩個(gè)個(gè)體戶(hù),那么這兩個(gè)個(gè)體戶(hù),設(shè)為查賬征收后,要進(jìn)行合并征收。我就不明白,合并征收,是怎么個(gè)操作的?是不是把兩個(gè)個(gè)體戶(hù)的銷(xiāo)售額加在一塊,來(lái)計(jì)算增值稅和個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得。麻煩您把合并征收,講一下。謝謝。
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2024-11-21
有沒(méi)有一種行為被征收兩種增值稅的情況
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2018-09-10
井水是不征收增值稅的,填報(bào)上是不是有區(qū)別
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2017-07-01
我們執(zhí)照上面寫(xiě)的是采購(gòu)代理服務(wù)等 增值稅發(fā)票上明細(xì)寫(xiě)管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)可以嗎
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2021-04-21
如果是老項(xiàng)目收到增值稅專(zhuān)票后,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))”,那現(xiàn)在做差額抵扣,那么這個(gè)一般的進(jìn)項(xiàng)稅和簡(jiǎn)易的銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么沖銷(xiāo)呢?
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2019-07-10
老師,問(wèn)下,如果是簡(jiǎn)易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程,我向甲方要開(kāi)1000萬(wàn)的票,如果,我專(zhuān)業(yè)分包有600萬(wàn)的票,我是不是就可以按400萬(wàn)來(lái)開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來(lái)交稅?
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2019-10-21
購(gòu)買(mǎi)的安保用品是記入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品還是管理費(fèi)用中?
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2019-02-25
營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院提供醫(yī)療服務(wù)收入是取得執(zhí)照3年內(nèi)免征增值稅還是就是免征增值稅呢?
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2022-03-11
①借:應(yīng)交稅金-預(yù)繳增值稅 貸:現(xiàn)金 ②借:應(yīng)收賬款-工程款 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) ③ 借:原材料 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)貸征收和一般計(jì)稅2種核算方式,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-11-18
旅行社公司,小規(guī)模納稅人,本月收?qǐng)F(tuán)費(fèi)收入100000元,成本:60000元,差額征稅,本月的帳務(wù)處理是這樣做嗎?算出增值稅:100000-60000=40000/1.03*0.03=1165.05 收入分錄做:借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 成本分錄做: 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60000 貸:銀行存款 60000 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1165
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2017-01-04
老師,我突然發(fā)現(xiàn)一月份的時(shí)候有個(gè)增值稅,銷(xiāo)售貨款為6W元 然后這算免征增值稅嗎 按季度算不足9W但按月收入是到達(dá)3W了。一月份是按應(yīng)交增值稅做帳并繳納了增值稅,然后季度沒(méi)進(jìn)行處理,該納入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是按照這樣應(yīng)交增值稅可以了呢?
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2015-08-24
老師好 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅清算完之后又銷(xiāo)售的 怎么繳納土地增值稅 收入100萬(wàn) 成本 80萬(wàn) 增值稅2萬(wàn) 增值稅附加0.24萬(wàn) 企業(yè)所得稅 3萬(wàn) 管理費(fèi)用0.5萬(wàn) 土地增值稅預(yù)征率百分之1.5 前期土地增值稅清算稅率是百分之30 現(xiàn)在要用到那幾個(gè)數(shù)字 謝謝
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2019-09-03