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你好,本期銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額22500應(yīng)小于等于第四攔第二列應(yīng)征增值稅不好稅銷售額5%征收率,本期數(shù)0
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2022-10-20
老師好!請(qǐng)問(wèn):酒店第一季度申報(bào)并繳納了增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加共計(jì)12206.38元。因疫情期間四大行業(yè)可享受政策:增值稅普通發(fā)票免征收增值稅、城建稅等。故當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)在5月份退回了11180.62元。請(qǐng)問(wèn)此筆業(yè)務(wù),要如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-06-29
軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),享受的即征即退增值稅稅款,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-09
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷的苗木企業(yè),免征增值稅和企業(yè)所得稅,也需要做賬嗎?
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2019-05-09
老師好,收入不達(dá)三萬(wàn)免征增值稅的條件是什么?
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2017-01-14
月收入不超3萬(wàn)免征增值稅,那本月收入5萬(wàn),如何交稅?
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2018-04-20
老師你好,個(gè)體戶定期定額和查賬征收分別申報(bào)那些稅種,需要繳納增值稅嗎?
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2022-03-04
老師,想問(wèn)下,這個(gè)對(duì)方核定的簡(jiǎn)易征收,對(duì)方開(kāi)具的增值稅發(fā)票,我們能否抵扣?
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2022-08-12
房產(chǎn)公司出售了一塊地,前期成本900萬(wàn), 出售了1900萬(wàn),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想要核定征收,問(wèn)一下 怎么計(jì)算稅,土地增值稅和增值稅個(gè)怎么計(jì)算
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2021-07-03
我想問(wèn)一下 增值稅抵扣的話 征收品目不同可以抵扣嗎
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2019-04-11
我們屬于非學(xué)歷的教育培訓(xùn),選擇了簡(jiǎn)易征收3%的稅率繳納增值稅?,F(xiàn)在要給客戶開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)什么類目和稅率呢
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2022-07-28
請(qǐng)問(wèn)老師一下這種情況怎么處理”調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回比對(duì)結(jié)果()不通過(guò)!增值稅未申報(bào)或未比對(duì)“
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2019-07-08
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開(kāi)始分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后抵扣了增值稅,是不是就不能將這張發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用了???是有這個(gè)說(shuō)法嗎
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2015-10-13
老師疫情期間湖北省是免增值稅,小規(guī)模納稅人收到客戶的轉(zhuǎn)款會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入—免征增值稅 老師這樣對(duì)嗎
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2020-04-29
老師,申報(bào)增值稅出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,是怎么回事呢,開(kāi)了一張不征稅收入,系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)獲取,這個(gè)不征稅的要加進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
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2022-01-14
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局核定征收,怎么申報(bào)增值稅
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2022-07-11
請(qǐng)問(wèn)不征稅收入申報(bào)增值稅還需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
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2025-01-05
老師,為什么營(yíng)業(yè)收入的本期發(fā)生額的兩個(gè)數(shù)不一致呢 我減了一下,他倆的差額是77.67營(yíng)業(yè)收入就一筆,免征增值稅。
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2021-08-28
選擇方案1: 將該筆專項(xiàng)用途財(cái)政資金支持600萬(wàn)元作為不征稅收入,虧損超過(guò)5年就不能彌補(bǔ)了
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2022-11-24