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老師好 本地項目簡易征收(本地項目不需要預交),是不是需要申報增值稅,那分包還能扣除嗎
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2024-06-07
增值稅申報系統(tǒng)可以看出來核定還是查賬征收嗎?
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2023-10-08
老師?管理運營維護費,是屬于企業(yè)管理稅收分類編碼嗎
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2022-06-21
選擇方案1: 將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為不征稅收入,虧損超過5年就不能彌補了
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2022-11-24
企業(yè)聘用退武軍人可以享受增值稅的優(yōu)惠政策,所得稅有嗎?如果企業(yè)前期有繳納增值稅9000,但沒申報享受這項優(yōu)惠政策,四季又不需要繳納增值稅,又要申報享受這項優(yōu)惠政策,這樣情況下是否要申請退稅。
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2020-01-01
公司是提供旅游服務的小規(guī)模納稅人,采用差額征收,當月收入不超過3萬,季度不超過9萬時,是否可以享受增值稅免稅的優(yōu)惠。當季度超過9萬,差額征收時,可扣除的成本費用大于收入時,是否可以不交增值稅,不交增值稅是不是不合理的。
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2018-10-13
一般納稅人汽車4s店,17%增值稅,現(xiàn)只給我核汽車銷售稅種,票種,我還須增加什么稅種,票種,稅率多少
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2017-01-10
政府補助收入,是免稅收入還是不征稅收入
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2019-10-15
行政單位充值加油卡,怎么入賬
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2018-09-02
請問小規(guī)模納稅人,收入可以自開普票和專票,兩種票合計收入不超過30萬,普票部分免征增值稅,在做收入分錄時,增值稅還計提嗎,如果正常做分錄應交的增值稅和實際申報的增值稅不一致,怎么處理?
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2019-10-22
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
進項發(fā)票認證后抵扣了增值稅,是不是就不能將這張發(fā)票計入管理費用了???是有這個說法嗎
1/580
2015-10-13
你好老師請教下增值稅的附加稅在什么樣的情況下可以享受減半征收呢
1/1024
2019-10-23
那增值稅和建安稅就是可以同時征收的是嗎?
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2017-03-30
差額征收,實際收入部分可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
1/766
2019-11-12
老師小規(guī)模企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅怎么賬務處理
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2019-06-26
老師,那行政單位出售不用的固定資產(chǎn)時,有增值稅嗎?
1/1532
2018-04-12
老師 季度不超30萬增值稅減免得政策 現(xiàn)在還實行嗎
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2021-09-12
財政撥款收入貸方表示增加,為什么直接支付時會計分錄是 借:管理費用等 貸:財政撥款收入,可以解釋下嗎?這錢花出去收入不是應該減少嗎?為什么還是記貸方呢?
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2019-05-02
老師好,適用征收率為3%的減按1%征收增值稅,請問如果開的是專用發(fā)票還可以按1%嗎?
1/1442
2020-07-08