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選擇方案1: 將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為不征稅收入,虧損超過5年就不能彌補了
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2022-11-24
公司是提供旅游服務(wù)的小規(guī)模納稅人,采用差額征收,當月收入不超過3萬,季度不超過9萬時,是否可以享受增值稅免稅的優(yōu)惠。當季度超過9萬,差額征收時,可扣除的成本費用大于收入時,是否可以不交增值稅,不交增值稅是不是不合理的。
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2018-10-13
請問小規(guī)模納稅人,收入可以自開普票和專票,兩種票合計收入不超過30萬,普票部分免征增值稅,在做收入分錄時,增值稅還計提嗎,如果正常做分錄應(yīng)交的增值稅和實際申報的增值稅不一致,怎么處理?
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2019-10-22
老師?管理運營維護費,是屬于企業(yè)管理稅收分類編碼嗎
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2022-06-21
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
企業(yè)聘用退武軍人可以享受增值稅的優(yōu)惠政策,所得稅有嗎?如果企業(yè)前期有繳納增值稅9000,但沒申報享受這項優(yōu)惠政策,四季又不需要繳納增值稅,又要申報享受這項優(yōu)惠政策,這樣情況下是否要申請退稅。
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2020-01-01
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報。享受季度不超過30萬免征增值稅政策。我要在第四欄免稅銷售額填寫嗎?我不屬于小型微利企業(yè)
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2020-01-10
老師,小規(guī)模納稅人(除其他個人外,下同)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。但是我們買車時是小規(guī)模,后面升級為一般人后出售才出售二手車,這個能按減按2%征收率征收增值稅?
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2023-06-27
老師,申報增值稅出現(xiàn)了這個問題,是怎么回事呢,開了一張不征稅收入,系統(tǒng)沒有自動獲取,這個不征稅的要加進去嗎?應(yīng)該怎么填寫呢
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2022-01-14
老師,您好,請問一下,稅務(wù)局核定征收,怎么申報增值稅
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2022-07-11
請問不征稅收入申報增值稅還需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
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2025-01-05
老師,為什么營業(yè)收入的本期發(fā)生額的兩個數(shù)不一致呢 我減了一下,他倆的差額是77.67營業(yè)收入就一筆,免征增值稅。
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2021-08-28
老師好!請問:酒店第一季度申報并繳納了增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加共計12206.38元。因疫情期間四大行業(yè)可享受政策:增值稅普通發(fā)票免征收增值稅、城建稅等。故當?shù)囟悇?wù)機關(guān)在5月份退回了11180.62元。請問此筆業(yè)務(wù),要如何做會計分錄?
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2020-06-29
政府補助收入,是免稅收入還是不征稅收入
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2019-10-15
進項發(fā)票認證后抵扣了增值稅,是不是就不能將這張發(fā)票計入管理費用了???是有這個說法嗎
1/580
2015-10-13
財政撥款收入貸方表示增加,為什么直接支付時會計分錄是 借:管理費用等 貸:財政撥款收入,可以解釋下嗎?這錢花出去收入不是應(yīng)該減少嗎?為什么還是記貸方呢?
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2019-05-02
老師好,適用征收率為3%的減按1%征收增值稅,請問如果開的是專用發(fā)票還可以按1%嗎?
1/1442
2020-07-08
核定征收,是不是增值稅所得稅都不用要發(fā)票
4/570
2021-11-17
差額征收,實際收入部分可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
1/766
2019-11-12