高新軟件企業(yè),發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2018年委托研發(fā)費(fèi)用記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,金額有幾十萬(wàn),能否在2019作調(diào)整分錄,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-委托研發(fā)費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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2019-03-20
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)a開發(fā)游戲的,目前只有研發(fā)人員工資,和日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用那么平時(shí)研發(fā)人員工資直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用還是? 確認(rèn)收入的時(shí)候如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2017-06-29
請(qǐng)問下研發(fā)支出費(fèi)用化部分是一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用,還是分期攤銷
我們這個(gè)是16的的研發(fā)支出了,之前的會(huì)計(jì)沒轉(zhuǎn)到費(fèi)用,匯算清繳能不能按實(shí)際的調(diào)呢?
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2017-05-17
2.假定某企業(yè)為居民企業(yè),2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ?。?)取得銷售收入20000萬(wàn)元,從被投資單位分回利潤(rùn)200萬(wàn)元,國(guó)債利息收入100萬(wàn)元?! 。?)銷售成本7000萬(wàn)元?! 。?)發(fā)生銷售費(fèi)用4000萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)3500萬(wàn)元) (4)管理費(fèi)用4000萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)200萬(wàn)元,研究開發(fā)費(fèi)用500萬(wàn)元); (5) 財(cái)務(wù)費(fèi)用500萬(wàn)元,(其中含向生產(chǎn)企業(yè)一年期1000萬(wàn)元的借款利息50萬(wàn)元,銀行同期同類的貸款利率5%)?! 。?)稅金及附加500萬(wàn)元(7)營(yíng)業(yè)外支出600萬(wàn)元(其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款300萬(wàn)元,支付稅收滯納金10萬(wàn)元)?! ?/span>
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2023-12-17
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2019年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)產(chǎn)品銷售收入為560萬(wàn)元,材料銷售收入80萬(wàn)元固定資產(chǎn)出租收入為6萬(wàn)元;(2)產(chǎn)品銷售成本400萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本66萬(wàn);(3)非增值稅銷售稅金及附加32.4萬(wàn)元;(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用86萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為20萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元;(5)權(quán)益性投資收益34萬(wàn)元;(6)營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出25萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)18萬(wàn)元)要求:計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2022-05-30
甲工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:
(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5 600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4 000萬(wàn)元;
(2)取得其他業(yè)務(wù)收人為800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為694萬(wàn)元;
(3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;
(4)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;
(5)發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;
(6)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;
(7)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);
(8)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。
要求:計(jì)算甲企業(yè)本年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2020-05-14
某居民企業(yè)2022年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元,其中:屬于符合條件的綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的收入為100萬(wàn)元;購(gòu)買國(guó)債取得利息收入60萬(wàn)元;接受現(xiàn)金捐贈(zèng)收入80萬(wàn)元。 (2)銷售成本1600萬(wàn)元。 (3)銷售費(fèi)用200萬(wàn)元,其中:廣告費(fèi)180萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用300萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,符合條件的新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)100萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中:向企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)支付融資利息45萬(wàn)元。 (6)營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元,其中:通過公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題: (1)該企業(yè)2022年納稅調(diào)整增加額是多少? (2)該企業(yè)2022年納稅調(diào)整減少額是多少?(3)該企業(yè)2022年應(yīng)納的企業(yè)所得稅金額為多少? (4)按照現(xiàn)行《企業(yè)所得稅法》,稅前扣除遵循什么原則?
請(qǐng)問這道題怎么做呀?可以麻煩給出具體的計(jì)算步驟嗎?想仔細(xì)研究一下,非常感謝!
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2023-06-12
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),本年度發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:
全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入為800萬(wàn)元,其他 業(yè)務(wù)成本為694萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元發(fā)生管 理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元; 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元 (其 中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。假定,新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用可以享受100%加計(jì)扣除。
要求:計(jì)算該企業(yè)本年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-29
【例題2】某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年發(fā)生
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬(wàn)元,發(fā)
生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元
其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)
元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管
理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元
業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直
接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元(已在投資
方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外
收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益
捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。
要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-30
你好,我們屬于高新工業(yè)企業(yè),我們6月份有研發(fā)三個(gè)項(xiàng)目,研發(fā)人員發(fā)生了差旅費(fèi)600元,差旅費(fèi)是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用里的,請(qǐng)問這個(gè)差旅費(fèi)600元如何分?jǐn)偟竭@三個(gè)研發(fā)項(xiàng)目里,
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2020-09-16
公司先簽訂了軟件銷售合同,再立項(xiàng)進(jìn)行研發(fā)軟件基礎(chǔ)平臺(tái),軟件研發(fā)通過外包方式完成,此軟件日后也可稍作修改銷售給其他公司,那外包研發(fā)費(fèi)用屬于研發(fā)費(fèi)用呢還是生產(chǎn)成本?
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2019-03-31
研發(fā)項(xiàng)目是在成本類會(huì)計(jì)科目研發(fā)支出費(fèi)用化支出進(jìn)項(xiàng)輔助項(xiàng)目歸集,還是在管理費(fèi)用-研發(fā)支出費(fèi)用化科目中歸集呢?我記得是成本類科目歸集,可是我們以前財(cái)務(wù)都是在管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目中歸集項(xiàng)目的?哪種正確?會(huì)有什么影響嗎?
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2019-12-11
我親戚這家是小微企業(yè),搞科研的,自己研究出一套設(shè)備,賣了出去,已經(jīng)中標(biāo)了,錢還沒到賬,設(shè)備沒發(fā)出,總價(jià)格是300萬(wàn),公司是不是得在錢到賬后改成一般納稅人 ,如果不改工商稅務(wù)也不允許,交稅也得多,企業(yè)是17年四月份成立的,錢三月到
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2018-01-02
企業(yè)自行研發(fā)專利技術(shù)發(fā)生的下列各項(xiàng)支出中,不應(yīng)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值的有 (? ? )。
A.從事多項(xiàng)開發(fā)活動(dòng)無(wú)法合理分配的共同支出
B.開發(fā)階段不滿足資本化條件的支出
C.無(wú)法區(qū)分研究階段和開發(fā)階段的支出
D.專利技術(shù)的注冊(cè)登記費(fèi)
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2023-11-08
老師,單位今天拿來三張計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記書,開發(fā)完成日期分別是2017年,2018年,但實(shí)際是找外面的機(jī)構(gòu)代理辦的,我查了2017年單位不涉及研發(fā)費(fèi)用,2018年總明細(xì)表里只有研發(fā)支出580元,但2018年匯算清繳里有大額的研發(fā)費(fèi)用,據(jù)說是代理記賬自己調(diào)的,問題是這三張證書我要如何處理?
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2019-10-10
資料(1)費(fèi)用化的研發(fā)支出計(jì)入管理費(fèi)用,在利潤(rùn)表“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目反映。根據(jù)資料(2)、(3)、(4),2019年對(duì)該無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提攤銷金額共40000元,其中9、10、11月攤銷金額計(jì)入“管理費(fèi)用”科目,金額合計(jì)30000元;12月的攤銷金額計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本”科目,金額為10000元。使用費(fèi)收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,金額為20000元?!把邪l(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目填列金額為50000+30000=80000元,不影響管理費(fèi)用。
老師,這里明明寫了30000記入管理費(fèi)用,為何又計(jì)入到研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目呢? 還說不影響管理費(fèi)用,這樣前后不是不一致嗎?
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2022-05-19
老師,你好!本年發(fā)生廣告費(fèi)1200萬(wàn)元,按稅法允許稅前扣除900萬(wàn)元,問廣告費(fèi)的計(jì)稅基礎(chǔ),我覺得是900萬(wàn)元,答案是300萬(wàn)元,求解答
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2020-06-18
研發(fā)形成了無(wú)形資產(chǎn)但是沒有入賬怎么辦 現(xiàn)在要買出無(wú)形資產(chǎn)(之前把所有研發(fā)支出做到了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 期末結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用 )
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2017-07-24
軟件研發(fā)成功后屬于無(wú)形資產(chǎn)還是庫(kù)存商品(研發(fā)成功后用來對(duì)外出售,但軟件的所有權(quán)還屬于公司)?將研發(fā)的軟件用于出售其成本如何計(jì)量
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2020-05-21
可研費(fèi)用,如果是工程類,是不是計(jì)入在建工程,如果只是研發(fā)項(xiàng)目里,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用化和資本化,如果工程類沒有后續(xù)實(shí)施應(yīng)該計(jì)入什么呢
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2024-05-27
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