国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,增值稅報(bào)表附表三18年7月填寫錯(cuò)誤,要每月一直更正申報(bào)到現(xiàn)在,系統(tǒng)都是顯示的更正申報(bào),有沒有影響?
1/4979
2019-09-05
你好 關(guān)于小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)租賃5%的稅率,增值稅有減免申請(qǐng)嗎?
1/2282
2020-08-04
老師,請(qǐng)問 一下,公司申報(bào)項(xiàng)目的增值稅免額應(yīng)該入什么科目?
2/11
2023-09-12
老師,小規(guī)模納稅申報(bào)增值稅,怎么填寫小微企業(yè)免稅銷售額
1/788
2019-04-13
簡(jiǎn)易計(jì)稅企業(yè),金稅盤維護(hù)發(fā)票能申報(bào)增值稅的時(shí)候減免嗎
2/151
2023-05-19
增值稅更正申報(bào)了,變成免稅了,附加稅怎么還是原先的數(shù)字
1/1582
2020-02-20
老師問一下申請(qǐng)抵扣稅控盤的費(fèi)用,借方應(yīng)交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費(fèi)用,那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做?
2/675
2021-09-16
老師,2015年我們都是免增值稅免營業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過來,把免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我要不要去問一下稅管員
2/539
2016-04-25
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾?qǐng)了自開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問月銷售額未達(dá)10萬能免增值稅嗎?
1/657
2019-11-05
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事?
3/297
2021-11-10
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng) 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫; (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
1/3494
2021-12-29
我公司用稅控器具開普票23620元開增值稅專用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬,請(qǐng)問怎么填 寫申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專用票部分稅額?
1/9310
2017-12-06
請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們?cè)瓉?016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi),沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫了,一直掛在期末余額里面,但沒申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?有2016年的取得的專票,還有普票
1/794
2019-06-14
老師,280元稅盤費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
1/533
2020-06-05
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過10萬是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
1/822
2017-08-02
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
1/2850
2017-03-06
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒有其他收益這個(gè)科目怎么辦
1/171
2022-04-12
老師您好,我們5月開了16%的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖之后,新開了13%的,這樣我們多交那部分的稅,申報(bào)增值稅附表一應(yīng)該怎么填
1/536
2019-08-21
老師:2020年12月增值稅申報(bào)表20欄的期未留抵稅有20多萬,怎么2021年1月的增值稅申報(bào)表上全沒上年期未留抵稅呢
1/481
2021-03-30
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
4/438
2021-07-07