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我公司用稅控器具開(kāi)普票23620元開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么填 寫(xiě)申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專(zhuān)用票部分稅額?
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2017-12-06
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾?qǐng)了自開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)月銷(xiāo)售額未達(dá)10萬(wàn)能免增值稅嗎?
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2019-11-05
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng) 月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù); (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn) 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對(duì)外銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售額4 407萬(wàn)元。支 付銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元; (4) 直接銷(xiāo)售部分外購(gòu)已稅煙絲,開(kāi)具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 己知:銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
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2021-12-29
老師,2015年我們都是免增值稅免營(yíng)業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒(méi)有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過(guò)來(lái),把免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我要不要去問(wèn)一下稅管員
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2016-04-25
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷(xiāo)售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
老師,增值稅申報(bào)表主表第30欄:本期繳納上期應(yīng)納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺(jué)這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒(méi)有發(fā)生過(guò),還拿來(lái)抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入,增加了利潤(rùn)總額,在報(bào)表里面怎么填寫(xiě)
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2022-04-17
你好,免征增值稅在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)將上個(gè)月已開(kāi)的稅率為6%普通發(fā)票計(jì)稅方式修改為免稅,但是主表的免稅銷(xiāo)售額還是原先的不含稅金額,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?
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2020-02-22
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷(xiāo)售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?" 我分別開(kāi)的是小規(guī)模服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票(4月免稅)
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2022-05-18
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊?,我?020年電子稅務(wù)局好像沒(méi)有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,服務(wù)業(yè),請(qǐng)教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶(hù)季不超30萬(wàn)免征增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷(xiāo)售額嗎 按不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅,我2季度沒(méi)有開(kāi)票,我要申報(bào)25萬(wàn)的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
老師,個(gè)體工商戶(hù)報(bào)稅,填增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,通用申報(bào)表就可以了嗎?
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2020-01-01