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企業(yè)生產(chǎn)AB兩種產(chǎn)品,A產(chǎn)品直接消耗材料費(fèi)用489000元,B產(chǎn)品直接消耗材料費(fèi)用376000元,AB兩種產(chǎn)品共同消耗材料412000,A產(chǎn)品定額費(fèi)用24000,B產(chǎn)品定額費(fèi)用160000元,按定額費(fèi)用比例分?jǐn)偣餐牟糠?。企業(yè)有兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,分別為機(jī)器修理車間和運(yùn)輸車間,本月消耗用8000元,銷售部門4000元,要求:在月末分配材料費(fèi)用并編制會計(jì)分錄
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2022-03-13
你好,比如說我委托別人幫我加工白酒,完成后,受托方按照組成計(jì)稅價(jià)和對我進(jìn)行消費(fèi)稅的代收代繳,組成計(jì)稅價(jià)格為100元,但是我收回后以110元賣出。按照規(guī)定我應(yīng)該在銷售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,并可以扣除已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅,但是這個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品是白酒。,白酒外購和委托加工收環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅是不能抵扣的啊
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2019-11-26
老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個(gè)體 工商戶 沒有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎?
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2020-04-09
①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對方給我們開3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計(jì)分錄
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2022-09-18
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元,支付加工費(fèi)6萬元、增值稅0.96萬元、消費(fèi)稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」,委托加工材料的價(jià)款為30000元,加工費(fèi)為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元,支付加工費(fèi)6萬元、增值稅1.96萬元、消費(fèi)稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當(dāng)月付60萬,下月付40萬,則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅?//////下月收到40萬的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個(gè)問題。消費(fèi)稅是通過什么科目核算的呢?因?yàn)槲铱吹绞钦f通過稅金及附加,但是會計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對外銷售,假定最終售價(jià)為300萬元,消費(fèi)稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬應(yīng)交消費(fèi)稅,問,最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少? 老師在講課時(shí)給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
母子公司合并報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備抵消,在借方抵消,想問一下:合并中抵消的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提基礎(chǔ)是母子業(yè)務(wù)往來的那部分應(yīng)收賬款嗎?應(yīng)該不是包含外部的業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款吧
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2022-01-22
對怎么理解“根據(jù)消費(fèi)稅有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的有(?。?。答案:帶料加工的金銀首飾,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為受托方交貨的當(dāng)天“ 金銀首飾不是加工環(huán)節(jié)不交消費(fèi)稅,零售環(huán)節(jié)才收消費(fèi)稅嗎?
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2020-10-23
委托加工的物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本。受托方代收代繳的消費(fèi)稅是什么意思?受托方代收代繳委托方的消費(fèi)稅嗎?
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2017-03-10
因?yàn)槲乙J款,但是他們的合同說不能有違規(guī)消費(fèi),而違規(guī)消費(fèi)包括購買房屋汽車,從事股本權(quán)益性投資個(gè)有價(jià)值的證券投資以及違法活動(dòng),我想問一下,我購買保險(xiǎn)算不算違規(guī)消費(fèi)?
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2018-08-04