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現(xiàn)在我們老板想把老公司法人轉(zhuǎn)給其他人,但是這個公司從注冊下來到目前為止都沒有做過賬,基本戶也沒開過,這個到時候轉(zhuǎn)法人的時候會有什么罰款嗎?
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2018-07-04
老師,您好 新注冊一家公司,去辦理基本戶,銀行一定要在賬戶存1~5萬塊錢,各銀行不一樣,而且賬戶每天都必須要有固定的余額,請問這錢不就相當于凍結嗎,公司法人不是我,我把錢轉(zhuǎn)到基本戶,能取出來嗎
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2020-03-13
老師,我工作一年了,想報注會,準備報兩科,一科會計另一科不知道報經(jīng)濟法好還是稅法好,涉及到今年的營改增,想咨詢下老師的建議
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2016-04-27
行政單位:員工轉(zhuǎn)入房租 怎么做分錄(財務+預算會計) (財會) dr業(yè)務活動費用-商品和服務費用 -100 cr財政撥款收入-一般公共預算財政撥款-項目支出-一般行政管理事務(2200102) -100 (預算) dr行政支出-財政撥款支出-項目支出-一般公共預算財政撥款-一般行政管理事務(2200102)-一般行政管理事務經(jīng)費 -100 cr財政撥款預算收入-項目支出-一般公共預算財政撥款-一般行政管理事務(2200102)-一般行政管理事務經(jīng)費 -100
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2022-06-13
老師,我想請教一下,供應鏈管理公司提供代理采購,跟客戶簽訂的是按一定比例計收利息,實際提供的就是墊資服務,但是我們收到上游開給的貨物發(fā)票后把墊資產(chǎn)生的利息則算到貨物單價里再開貨物發(fā)票給客戶,這樣有什么稅收風險嗎?服務費發(fā)票是6%,貨物是13%。
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2023-07-31
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費18244.5元,全部記入管理費用填資產(chǎn)負債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5老師,是這樣嗎?
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2019-03-29
還是不會,供水車間怎么是內(nèi)?而基本生產(chǎn)車間,車間管理部門,行政管理部門,怎么是外?
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2019-04-30
老師,餐飲行業(yè)收銀員工資和樓面經(jīng)理、部長、廚房主管工資計入管理費用-工資可以嗎?
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2015-11-29
請問老師:餐飲管理公司的老板,用自己的名字注冊了多家餐飲店(和別人合作的),這家餐飲管理有限公司怎么納稅呢? 【】
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2018-12-12
老師您好,民非企業(yè)注銷時,法定代表人還欠企業(yè)20萬,這個該怎么處理呢?會影響注銷嗎?
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2023-03-20
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應付職工薪酬(是否等于計提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應付款(社保)個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費用 3360,貸:應付職工薪酬 3360 ,支付時:借:應付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應付款-社保360,老師這是個人社保部分也是單位出的情況,那么其他應付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
銀行開戶費,賬戶管理費,網(wǎng)銀年費以及回單箱的費用這些都應該記入管理費用核算還是財務費用核算,二級科目應該寫什么?為什么有人說記管理費用,有人說記財務費用,記這兩個科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費用,這樣做對不對?
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2023-01-10
老師,注冊會計師無法自行獲取函證,只能從客戶那兒取得對嗎?
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2021-10-24
老師好,請問便利店零售行業(yè),成本核算方式中,移動平均價方法和批次方法對比,各自有哪些優(yōu)缺點?請幫忙從管理,核算,毛利等角度清晰分析一下,謝謝
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2021-11-27
一般納稅人,物業(yè)公司,收到兩張專票,法律顧問費,可以這樣做賬嗎?借:管理費用-辦公費19417.48 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)582.52 貸:銀行存款 20000是入管理費用還是入主營業(yè)務成本-律師費?
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2018-11-11
勞務工資。上個月直接通過發(fā)票按差旅費報了4000打了工資。借管理費 貸銀行存款。這個月付上個月計提的工資。借應付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個月按管理費報銷的4000元。導致應付薪酬還有4000余額怎么做賬務處理
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2017-05-02
這邊有一項管理費用,是兩家一起出,但是在單位做賬,甲單位出50萬,單位出19萬,現(xiàn)在就是借銀行存款,貸其他應收款50 管理費用是,借管理費用69萬,貸銀行存款,那這部分咋處理啊
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2019-04-08