国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,有一筆勞務(wù)費(fèi)用,已繳納個(gè)人所得稅,如果要開具發(fā)票用于抵扣企業(yè)所得稅,還需要繳納什么稅嗎?
5/344
2023-07-04
老師你好,請(qǐng)問: 合伙企業(yè)經(jīng)營所得,投資人沒進(jìn)行分配,而是用于擴(kuò)大再生產(chǎn),投資人還用繳個(gè)人所得稅嗎
1/1080
2019-12-07
請(qǐng)問居民企業(yè)之前分紅是不用繳納企業(yè)所得稅的是吧? 在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)該如何申報(bào)才不用納稅?
1/2056
2020-01-09
老師好,請(qǐng)問季度預(yù)交所得稅的時(shí)候用不用將計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增?需要考慮遞延所得稅的影響嗎?
1/1682
2020-03-19
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
1/221
2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
1/162
2023-01-11
年未利潤分配-未分配利潤有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
1/86
2023-04-06
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
1/590
2021-12-23
退休人員再就業(yè)只需要繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅,不用買社保,也不用按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅是嗎?
1/1611
2018-09-06
18年四季度企業(yè)所得稅計(jì)算,是用全年利潤總額,減去全年已經(jīng)繳納所得稅費(fèi)用,之后的凈利潤乘以25%嗎?
1/856
2019-01-09
老師:填20年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在20年已繳納的19年所得稅費(fèi)用是不是不用填在申報(bào)表里?
1/369
2021-03-29
老師,我想問一下,個(gè)人所得稅集中匯算清繳該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?可以用管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅來表示么?
1/820
2020-08-04
我門公司是有限合伙企業(yè),是不是沒有企業(yè)所得稅匯算清繳,用不用合伙人進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
1/899
2020-03-18
你好 企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,這句話是什么意思
1/3601
2019-06-23
老師,前年的費(fèi)用,去年2月計(jì)入管理費(fèi)用。去年所得稅匯算會(huì)計(jì)調(diào)增了。今年所得稅匯算我需要再調(diào)減嗎?
2/2412
2022-01-28
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
3/1399
2021-08-11
昨天的所得稅報(bào)錯(cuò)了,扣款了怎么辦,沒有減期間費(fèi)用
1/697
2017-07-13
老師好,我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
1/525
2020-05-20
請(qǐng)問個(gè)人所得稅關(guān)于年綜合所得收入未超過12萬,需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅的,可以免辦個(gè)人所得稅匯算清繳,我沒太懂,這個(gè)豁免政策,就是年收入不超12萬的,可以不辦理匯算清繳,不用不用補(bǔ)稅也行么?
3/38432
2020-02-09
16年度虧損45萬,17年4月15日前申報(bào)17年1月-3月所得稅,應(yīng)納稅所得額的20萬,請(qǐng)問可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎?還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時(shí)再用于彌補(bǔ)?
3/791
2017-02-24