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增值稅申報(bào)的那張主表,和季度所得稅12月的累計(jì)都是銷售額都是一樣的嗎?如果是在稅務(wù)代開的銷售金額需要申報(bào)到增值表一起嗎?
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2017-03-16
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)了,發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫,是灰色的,更改不了
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2019-11-12
老師,為什么無(wú)錫磨具公司增值稅申報(bào)表填報(bào)的時(shí)候,明明有了減免出口關(guān)稅的銷售額360000,卻沒有在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列出來(lái)
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2016-11-23
老師,報(bào)稅時(shí)稅控盤服務(wù)費(fèi)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)填寫了,為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中不顯示是什么原因?
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2022-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的應(yīng)收賬款期末余額怎么填列?。?/span>
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2018-04-13
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),免交增值稅附加,怎么填寫申報(bào)表,例如:增值稅應(yīng)繳納6990.29元
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2017-07-12
增值稅納稅申報(bào)表四中,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)是在哪里看的
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2018-10-17
我已經(jīng)認(rèn)證增值稅了,但是申報(bào)表上沒有,會(huì)計(jì)粗心沒有看清就已經(jīng)交過(guò)增值稅了
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2021-02-06
老師,在增值稅納稅申報(bào)表中,稅款計(jì)算欄的應(yīng)納稅額,是不是本期應(yīng)繳納的增值稅?
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2016-12-19
這是小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào),是否是免征增值稅到底是看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入部分還是看此表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額部分
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2019-11-23
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤,作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,是第一次開,增值稅是免收到,以前是零申報(bào),那下個(gè)月報(bào)稅增值稅申報(bào)表就有數(shù)字了是吧
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2016-11-02
開了普票1萬(wàn)都專票16萬(wàn)多 小規(guī)模納稅人 增值稅申報(bào)表上只申報(bào)了普票1萬(wàn)多 現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款 讓改 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表增值稅申報(bào)表 印花稅 附加稅 和企業(yè)所得稅報(bào)表 增值稅是不是 1萬(wàn)多加16萬(wàn)多 印花稅和附加稅是不是都按照1萬(wàn)多加16萬(wàn)多的稅改
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2020-01-01
老師發(fā)一份增值申報(bào)表(一般納稅人),學(xué)堂的太久了
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2021-06-07
退稅到稅務(wù)系統(tǒng)里的錢,如何在增值稅報(bào)表上申報(bào)
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2019-05-17
購(gòu)買汽車的機(jī)動(dòng)車發(fā)票認(rèn)證后,增值稅申報(bào)表填那
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2019-07-30
增值稅留底退稅,是根據(jù)申報(bào)表上面的哪個(gè)金額退?
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2022-04-07
未達(dá)到銷售額起征點(diǎn)怎么填增值稅減免稅申報(bào)表?
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2021-04-20
老師,小規(guī)模納稅人,哪里查看往期的增值稅申報(bào)表
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2019-10-15