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老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒(méi)有計(jì)提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒(méi)有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬(wàn)之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒(méi)有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
老師,我們公司2016年匯算清繳時(shí),補(bǔ)交了2015年的所得稅,完整的分錄你看這樣寫對(duì)嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,然后實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ?
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2016-08-10
老師,請(qǐng)問(wèn),因公司股份制改革評(píng)估增值已繳納所得稅,現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工,比如需分紅3500,500為以前已繳納的所得稅,怎么做賬務(wù)處理(賬務(wù)需要體現(xiàn)這500)
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2019-11-27
老師,21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國(guó)庫(kù)退回,會(huì)計(jì)分錄? 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配,這筆分錄要馬上接著做嗎?還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝。)
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2022-01-13
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀?如果是稅后分紅的話,投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀?如果投資公司還要再繳納所得稅,那是不是重復(fù)納稅呀?謝謝!
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2019-05-23
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄,還牽涉匯算清繳補(bǔ)交所得稅的,分錄怎么寫
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2020-03-18
我在做稅審報(bào)告的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們公司19年8月有一筆繳納18年度的企業(yè)所得稅的分錄,導(dǎo)致我的未分配利潤(rùn)審定表不平,請(qǐng)問(wèn)我那一筆繳納18年度的企業(yè)所得稅的稅款應(yīng)該在未分配利潤(rùn)審定表哪里填寫?才能使他們平
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2020-05-11
老師,我年初新建賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)期初貸方有余額,而且去年也是按這個(gè)利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅的,應(yīng)該是換了軟件忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,現(xiàn)在還可以結(jié)轉(zhuǎn)不
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2020-04-09
只有貨幣資金,實(shí)收資本未分配利潤(rùn)如何填寫所得稅清算申報(bào)表
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2023-12-05
為什么所得稅費(fèi)用結(jié)賬到本年利潤(rùn),而不是未分配利潤(rùn)?
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2019-01-15
老師,您好!實(shí)收資本50萬(wàn),未分配利潤(rùn)50萬(wàn),20萬(wàn)轉(zhuǎn)讓20%的投權(quán)?關(guān)于個(gè)稅計(jì)算第一種方法。轉(zhuǎn)讓所得=20-(50+50)*20%=0不交個(gè)人所得稅。第二種方法。轉(zhuǎn)讓所得=20-50*20%-50*80%*20%=2萬(wàn) 個(gè)稅2萬(wàn)*20%=0.4萬(wàn),哪個(gè)方法正確,幫忙解釋一下原理,謝謝!
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2022-09-14
請(qǐng)教老師,居民企業(yè)之間的投資分紅不需交個(gè)人所得稅,但是被分得的企業(yè)要想把自己的未分配利潤(rùn)分紅不是還得交20%個(gè)稅嗎?如何稅務(wù)籌劃避免交這個(gè)個(gè)稅呢?
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2021-03-12
老師,未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)影響企業(yè)所得稅么?
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2019-12-09
想問(wèn)下,公司之前股東會(huì)決議,將未分配利潤(rùn)直接轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,不再對(duì)股東個(gè)人分紅,產(chǎn)生了個(gè)人所得稅并計(jì)提了。這部分個(gè)人所得稅具體應(yīng)該如何申報(bào)繳納呢?
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2023-11-21
假設(shè)年初未分配利潤(rùn)借方有余額,算所得稅費(fèi)用時(shí)已經(jīng)減過(guò)虧損了,為什么提法定盈余公積還要再用凈利潤(rùn)減去虧損
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2022-01-31
以前虧損快彌補(bǔ)完了,利潤(rùn)表上未分配利潤(rùn)是正數(shù)了,那么接下來(lái)交企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)總額累計(jì)金額來(lái)交?還是按未分配利潤(rùn)的累計(jì)金額來(lái)交所得稅?
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2018-05-04
匯算清繳后企業(yè)所得稅與未分配利潤(rùn)的關(guān)系如何做憑證
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2020-05-27
老師您好!剛接收了公司會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)的金額跟實(shí)際賬本報(bào)表的未分配利潤(rùn)的金額不一致,這種情況怎么處理呢?從2016年開(kāi)始就不對(duì)了
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2020-03-23