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企業(yè)進(jìn)口貨物取得增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)是不是可以簡(jiǎn)單的理解為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,包括加計(jì)遞減政策也可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)來(lái)乘以10%或15%
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2021-06-19
老師好,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局現(xiàn)在搞得“加計(jì)抵減政策”是什么意思?怎么抵減?
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2019-06-12
老師,高新技術(shù)企業(yè)只有得到國(guó)家認(rèn)證才能享受稅收優(yōu)惠政策嗎?
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2022-07-02
新政策下所有企業(yè)的500萬(wàn)內(nèi)的固定資產(chǎn)都可以一次計(jì)提折舊嗎
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2018-10-02
老師 請(qǐng)問(wèn)口腔診所的稅收政策和優(yōu)惠是怎樣的 是有限責(zé)任公司
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2021-01-04
取得勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,按照現(xiàn)在最新政策,可以稅前扣除嗎
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2021-11-22
所得稅核定征收一樣也亨受小微企業(yè)減免政策吧如果不含稅收入是30萬(wàn),10%的征收率是30萬(wàn),是不是可以減免4.5
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2017-06-06
老師,你好,想問(wèn)下,企業(yè)所得稅匯算清繳,我選擇了小微企業(yè),但是為什么填完了數(shù)據(jù),沒(méi)有享受小微企業(yè)的政策呢?
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2020-04-20
老師 “上年度計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是享受小微企業(yè)政策,實(shí)際交款金額小于計(jì)提數(shù)。賬務(wù)上如何處理,年度已經(jīng)結(jié)賬
1/1054
2019-04-19
上年度計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是享受小微企業(yè)政策,實(shí)際交款金額小于計(jì)提數(shù)。賬務(wù)上如何處理,年度已經(jīng)結(jié)賬。謝謝
1/962
2019-04-19
公司采購(gòu)一批核酸檢測(cè)試劑,捐贈(zèng)給醫(yī)院。用于現(xiàn)在疫情防控,這個(gè)增值稅,所得稅,賬務(wù)要怎么處理?有沒(méi)有什么政策?
1/2047
2022-04-07
老師我公司小微企業(yè),利潤(rùn)假如305萬(wàn),公益捐贈(zèng)10萬(wàn),利潤(rùn)是否就為295萬(wàn)了,可不可以享受小微企業(yè)所得優(yōu)惠政策?
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2022-03-16
、公司是一般納稅人,19年1日銷(xiāo)售額低于10萬(wàn),政策是免教育費(fèi)附加,但我忘了亨受優(yōu)惠造成繳了20元的附加稅,20元的附加稅所得稅前可以扣除嗎、
1/714
2019-02-23
老師,個(gè)體戶是查賬征收,現(xiàn)在開(kāi)增值稅專(zhuān)票390000元,進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有收到,根據(jù)現(xiàn)在的優(yōu)惠政策算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,390000?30%-40500/(1-50%)=38250元,老師您看這樣計(jì)算對(duì)不對(duì)?
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2021-11-10
老師研發(fā)加計(jì)扣除是必須到匯算清繳時(shí)才可以扣是嗎?平時(shí)季度申報(bào)時(shí)只能按正常研發(fā)費(fèi)用扣對(duì)嗎? 老師小規(guī)模納稅人的收入有所得稅減免政策嗎?
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2021-01-18
匯算清繳固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下一次性抵扣這個(gè)政策,公司有2臺(tái)挖掘機(jī),每臺(tái)120萬(wàn)。我一次性折舊一臺(tái)就已經(jīng)不用交企業(yè)所得稅了??梢灾徽叟f一臺(tái)嗎?還是要是用這個(gè)政策,要把固定資產(chǎn)都一次性折舊?
1/769
2019-04-01
一個(gè)月公休4天。底薪2800元,滿勤200元。請(qǐng)假10天。工資該怎麼算?
1/2766
2019-04-26
了解自己創(chuàng)業(yè)的話,是注冊(cè)公司的好,還是注冊(cè)個(gè)體戶的好?所以,解惑其中的利弊:一、是在自己注冊(cè)的資金多少適宜;二、是政府對(duì)創(chuàng)業(yè)者的貨款扶植和政策上的問(wèn)題;三、是在繳稅稅務(wù)的問(wèn)題上,兩者的區(qū)別對(duì)待,和又是如何的計(jì)算?
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2019-03-11
老師,小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策可以和高新企業(yè)的優(yōu)惠政策同時(shí)享受嗎
1/3971
2020-10-20
老師,麻煩問(wèn)下一季度應(yīng)納稅所得額是900萬(wàn),繳納了225萬(wàn)的所得稅,但全年應(yīng)納稅所得額200萬(wàn),滿足小微企業(yè)政策,全年應(yīng)繳納稅款7.5萬(wàn)元,次年匯算清繳的話,是不是可以退稅225-7.5=217.5萬(wàn)元?
1/129
2023-02-16