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餐飲管理行業(yè),旗下有加盟的品牌,餐飲管理公司的收入就是加盟費(fèi)和管理費(fèi),對嗎?第二問,那些加盟商,他們是獨(dú)立的法人公司或者是獨(dú)立的個體工商戶,自負(fù)盈虧,對嗎?
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2018-03-24
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
公司核定征收,但是開票金額大于了核定稅額,怎么繳稅 增值稅
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2017-03-09
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
(三)增值稅的起征點(diǎn)1.小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元(含3萬元)的,免征增值稅。2.按次納稅的,為每次(日)銷售額300~500元?!咀⒁狻吭鲋刀惖钠鹫鼽c(diǎn)只適用于個人(個體工商戶)。這段話怎么理解?
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2017-12-08
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實(shí)際成本為40000元,購買時支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償21000元 請問這個分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
中英稅收征管異同對比
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2019-12-21
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時:借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時,賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
有一筆往來款,做的借銀行50w 貸其他應(yīng)收,跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的,另一個分錄,法院的罰款就是用這筆錢做了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用69w 貸銀行存款,現(xiàn)在要沖回,怎么做啊,
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2019-04-08
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時采用水電全包的方式,即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的,按照物業(yè)管理服務(wù)開具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場管理代收的水電是否屬于這個規(guī)定?
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2019-08-26
老師,管理咨詢勞務(wù)費(fèi)營改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
我是百貨超市,原來給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過8萬免稅,那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13
現(xiàn)在湖南水利建設(shè)基金是不是按當(dāng)月的營業(yè)收入計(jì)稅,若沒有收入,是不是不用交,我看到文件還寫了一句沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的也免除?
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2017-08-14
信用等級為D級的酒店行業(yè),怎么填寫增值稅預(yù)繳稅款表
1/1297
2019-10-31
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場,合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
老師核定征收的話對于小規(guī)模的話只要在10萬之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時,就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營業(yè)稅金及附加,會沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個該計(jì)提?
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2017-07-11
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對接口返回:ZrEJB返回 比對結(jié)果 O不通過!增值稅未申報(bào)或未比 對_90000000
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2019-10-15
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為當(dāng)期定額征收,請通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2019-10-16