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老師,麩皮是免增值稅的,免增值稅 的收入怎么才能叫做單獨(dú)核算
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2020-03-12
增值稅免稅政策和減免稅政策是一回事么,分別指什么
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2021-09-01
老師,免增值稅是怎么樣的原理?例如100萬(wàn)合約,不免稅我們也是開(kāi)100萬(wàn)稅票,客戶付100萬(wàn)給我們
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2020-07-07
老師,小規(guī)模附加稅是不是按銷售額減半征收,我看了前任 月銷售額11萬(wàn),計(jì)提印花稅按11/2*0.03%,增值稅附加稅,城建稅按當(dāng)月增值稅/2*0.07核算
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2020-09-26
稅控系統(tǒng)減免的錢,做賬的時(shí)候使用應(yīng)交增值稅-未交增值稅,還是走應(yīng)交增值稅-減免稅款
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2016-08-10
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,季度未達(dá)到30萬(wàn),是填在表免稅銷售額的小微企業(yè) 免稅銷售額欄次,還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次,謝謝
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2019-07-08
開(kāi)增值稅專用發(fā)票必須按起征點(diǎn)征稅嗎
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2016-05-30
老師,我是個(gè)體工商戶,增值稅報(bào)表,我這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,然后表格里為什么會(huì)有9萬(wàn)元的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額和2700元的稅費(fèi)呢,而且一點(diǎn)保存,會(huì)有免征2700元,最后我把表格的數(shù)據(jù)刪除了
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2020-04-01
請(qǐng)問(wèn)國(guó)際物流免增值稅做好備案后,只限于國(guó)際物流運(yùn)輸免增值稅?國(guó)內(nèi)的不免,是吧?
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2019-06-28
老師,,快學(xué)商貿(mào)籌建期中,第20號(hào)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,為什么自己開(kāi)的增值稅發(fā)票減免,代開(kāi)的增值稅發(fā)票不減免呢?
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2020-04-20
查賬征收還有增值稅?
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2024-07-12
個(gè)體工商戶的免稅銷售額是怎么算的,在增值稅申報(bào)時(shí)有一個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額要填,比如10月份銷售額是10萬(wàn),就要價(jià)稅分離出未稅金額,這個(gè)稅率是按3%算?10/1.03=9.71萬(wàn)(未稅金額)*3%=0.29萬(wàn)的(免稅額),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是9.71,0.29計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2024-01-13
葡萄合作社銷售農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)普通發(fā)票,是免稅的。但是電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅頁(yè)面免稅銷售額是不含稅(含稅/1.01),做賬怎么做?
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2021-10-26
老師,小微企業(yè)季度銷售額不超過(guò)九萬(wàn)是不是免征所得稅
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2016-04-21
持有上市公司非限售股一個(gè)月內(nèi)是不是免征個(gè)人所得稅?
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2020-07-22
老師,填寫(xiě) 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),填寫(xiě)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額時(shí) 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
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2020-05-06
國(guó)稅2016第54號(hào)規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際操作中,這個(gè)扣除數(shù)是怎么查出來(lái)的?請(qǐng)用科目舉例說(shuō)明下謝謝!
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2019-04-18
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算都要填嗎,我們是小規(guī)模,收入都是無(wú)票收入,增值稅季報(bào)填完主表后再填這個(gè)附表怎么填呀
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2016-10-22
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(wàn)(無(wú)票收入),未超過(guò)小微起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2017-07-13
異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”37778.85大于0時(shí),主表第1欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”37778.84必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”37778.85。 》 這是什么原因
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2017-07-12