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國稅2016第54號(hào)規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。請(qǐng)問在實(shí)際操作中,這個(gè)扣除數(shù)是怎么查出來的?請(qǐng)用科目舉例說明下謝謝!
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2019-04-18
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算都要填嗎,我們是小規(guī)模,收入都是無票收入,增值稅季報(bào)填完主表后再填這個(gè)附表怎么填呀
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2016-10-22
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫?
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2017-07-13
吸收存款為什么不征收增值稅? 在講不征收增值稅那里,存款利息是不征收增值稅的! 但是吸收存款和 存款利息 也不是一個(gè)東西啊
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2020-03-05
老師,,快學(xué)商貿(mào)籌建期中,第20號(hào)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,為什么自己開的增值稅發(fā)票減免,代開的增值稅發(fā)票不減免呢?
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2020-04-20
請(qǐng)教一下?,F(xiàn)在個(gè)體戶征稅,有沒有優(yōu)惠政策?比如銷售額在什么標(biāo)準(zhǔn)以下免征之類的
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2019-06-22
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過10萬,但是開的是專票,城建稅是減半征收還是免征
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2020-04-22
請(qǐng)問老師:營改增小規(guī)模納稅人購稅控設(shè)備全額抵稅如增值稅因達(dá)不到起征點(diǎn)免稅在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么反應(yīng)?
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2016-09-28
老師你好,我是個(gè)體戶開出23萬的普票,這個(gè)月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說了一個(gè)季度不超30萬免稅的嗎?
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2020-01-10
小規(guī)模填增值稅附表,是填第一欄這個(gè)應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算還是第二欄應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算
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2018-10-15
我們是小規(guī)模的跨進(jìn)電商,本季度銷售額超過了起征點(diǎn),但是我們在貨物進(jìn)口的時(shí)候就已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅了,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該如何申報(bào)呢?還需要交稅嗎
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2019-07-12
老師,請(qǐng)問一下我有差額征稅5%的稅率還有3%稅率的,差額征稅扣除扣除額之后的銷售額加上3%的銷售額未超過30萬,我填在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,但是下面的免稅額是按3%來算的,跟我賬上的稅對(duì)不上,怎么辦呀?
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2020-01-10
新成立的廣告公司 給核定的增值稅征收率是6% 開票開的是3%有沒有問題
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2018-09-15
季度不超過30萬,免征教育附加費(fèi)。銷售貨物及勞務(wù)和銷售服務(wù),是分開核算的嗎?是分別不超過可以減免嗎?
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2017-07-05
你好老師!我單位購進(jìn)小麥麩再銷售出去有稅率嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是免增值稅的,有貿(mào)易銷售公司開的也是免稅發(fā)票出去?謝謝!
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2021-07-04
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價(jià)款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話,那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬級(jí)不超30萬免征增值稅的這個(gè)政策嗎?這樣不就有一個(gè)問題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷售個(gè)人使用過的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價(jià),請(qǐng)問發(fā)票如何開具?會(huì)計(jì)分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
免征增值稅企業(yè)如果購買原材料的時(shí)候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計(jì)入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
2020年季報(bào)小規(guī)模沒超過30萬的免征增值稅,季度申報(bào)沒有加營業(yè)外收入,年報(bào)怎么調(diào)整?是否還有更正21年第一季度申報(bào)的
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2021-05-10
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時(shí)候,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25