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加班餐做什么費(fèi)用啊 可以直接做其他管理費(fèi)用嗎 金額就是 300多的餐飲票
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2022-08-01
可以在管理費(fèi)用下面直接設(shè)二級(jí)科目餐飲費(fèi)嗎,公司員工就餐報(bào)銷,如果這樣設(shè)置個(gè)稅上要處理嗎?
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2025-07-06
老師,有一些科目借、貸雙方只有一方有數(shù)據(jù),不可能兩方面都有吧?比如,管理費(fèi)用只有增加,那就是只有借方有數(shù)據(jù),貸方不可能有數(shù)據(jù)吧?難道管理費(fèi)用還能有什么原因減少嗎?
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2022-05-01
老師,充值加油卡,可以直接借管理費(fèi)用嗎
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2021-09-28
老師,那電費(fèi)有2.5萬(wàn)元,是機(jī)器開啟(維護(hù))產(chǎn)生的費(fèi)用,是不是要全記入管理費(fèi)用,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2022-09-15
老師,辦公室管理人員的工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,我分?jǐn)偝杀镜臅r(shí)候,又分?jǐn)偭艘徊糠诌M(jìn)產(chǎn)品身上,這個(gè)是不是就重復(fù)了呢
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2022-07-13
老師 我們公司收到一張移動(dòng)專線網(wǎng)費(fèi)的發(fā)票,備注寫了2022.10-2023.9期間的費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用需要每個(gè)月去分?jǐn)倖??還是今年一下做進(jìn)管理費(fèi)用?
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2022-12-29
建筑行業(yè)的差額征收增值稅,沒看懂可以用這種征收增值稅的條件是啥?不太懂怎么用這種方法計(jì)算增值稅的?在開具得發(fā)票上對(duì)這種征收增值稅的方法有體現(xiàn)得嗎?政策吃不透,求通俗易懂解釋。
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2019-02-20
老師,小規(guī)模納稅人,定律征收,只能做到收入準(zhǔn)確,其余的無(wú)法核算,這個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表我只填了現(xiàn)金和實(shí)收資本,到三季度我該怎么填報(bào),原填現(xiàn)金和實(shí)收資本,可以嗎
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2019-07-15
我們是珠寶公司,一般納稅人,和商場(chǎng)簽合同在商場(chǎng)設(shè)柜臺(tái)零售賣鉆戒、金類首飾,每天賣的錢是由商場(chǎng)收,由商場(chǎng)給顧客開票,月底商場(chǎng)采取扣點(diǎn)扣除各種費(fèi)用之后,把剩余款打給我們,請(qǐng)問這種情況我們公司需要交納消費(fèi)稅嗎?還是由商場(chǎng)交消費(fèi)稅?
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2019-06-27
收到首付款需要預(yù)繳增值稅嗎
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2018-06-14
老師,公司停工期間有其他業(yè)務(wù)收入,這期間發(fā)生的費(fèi)用也是記管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-10
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對(duì)的。 我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對(duì)沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13
老師,我們支付了一項(xiàng)保證金,這樣做的,借,其他應(yīng)收款款,10萬(wàn)貸,銀行10萬(wàn) 后來收回來一部分,借,銀行,84700貸,其他應(yīng)收款84700 對(duì)方給我一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票15300這個(gè)分錄我該這樣做嗎? 借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)15300 貸,其他應(yīng)收款15300????? 我計(jì)劃這筆費(fèi)用分3年攤銷,下面該如何做
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2021-09-15
我們企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款有一部分收不回來,現(xiàn)在要沖銷,請(qǐng)問是記管理費(fèi)用-壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出,之前未計(jì)提壞賬損失
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2018-04-16
公司收的員工水電費(fèi),如果計(jì)入其他應(yīng)收款還要沖管理費(fèi)用? 那可以直接做成福利費(fèi),讓企業(yè)少交所得稅嗎
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2020-03-23
老師:我19年有筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貨:其他應(yīng)收款做重復(fù)了,現(xiàn)在該如何做分錄,貸方也需要紅
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2020-04-03
老師你好,我們是2017.9月成立的 2017.-2018年12月也有過進(jìn)銷業(yè)務(wù),2019年起買了土地使用權(quán),除了發(fā)生些其他應(yīng)收應(yīng)付往來也沒有什么營(yíng)業(yè)收入我問問一下這種情況 還能不能算開辦期?發(fā)生的辦公費(fèi) 土地?cái)備N款這些我還是記管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目明細(xì),還是全部記管理費(fèi)用_開辦費(fèi)
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2019-07-08
企業(yè)應(yīng)收賬款30萬(wàn),實(shí)際收回22萬(wàn),剩余8萬(wàn)無(wú)法收回了,是計(jì)入管理費(fèi)用~壞賬損失,還是營(yíng)業(yè)外支出~債務(wù)重組呢?
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2017-12-24
老師。就是那個(gè)在會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的財(cái)務(wù)管理制度里面水印,會(huì)計(jì)學(xué)堂如何取消啊?
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2019-09-02