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小規(guī)模季度收入在免稅范圍內(nèi),增值稅免了,所得稅要把免稅這筆收入填進(jìn)所得稅表的營業(yè)收入嗎
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2019-04-08
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請免稅),在填寫申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
老師,您好,請問我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬以內(nèi)免稅,我2季度沒有開票,我要申報(bào)25萬的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
山東海化公司自營進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-06
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實(shí)際算,這個是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算?
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2016-07-09
老師晚上好,我公司是去年11月份注冊的股份小規(guī)模公司,之前一直是外賬公司幫我們報(bào)稅。今年3月份我們終止了合同,3份的稅我們要自己報(bào),外賬公司同我們交接的時(shí)候給了我們:1、居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表,納稅期2015-10-1至2015-12-31;2、固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表;3、不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)4、企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納申報(bào)表(A 類,2015版)5、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表6、增值稅納稅申報(bào)表附列資料(稅額抵減情況表)7、增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)8、
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2016-03-21
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開票中有1個點(diǎn)和3個點(diǎn),請問季度增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
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2021-04-10
你好 鮮兔肉免不免增值稅
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2023-12-31
現(xiàn)在增值稅免稅了,申報(bào)的時(shí)候,附加稅不用填的吧?還是要填,然后再點(diǎn)減免之類的嗎
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2022-06-27
老師 按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人 季度不超過30萬 免征增值稅
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2019-07-07
公司開票不到九萬免增值稅,那企業(yè)所得稅直接做零申報(bào)嗎?
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2017-06-28
我申報(bào)增值稅總提示減免本期發(fā)生額比對不通過[圖片][圖片]
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2022-04-08
你好,老師請非營利組織養(yǎng)老院怎么納稅申報(bào),增值稅是免稅
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2021-04-14
老師,農(nóng)民合作社增值稅申報(bào)是不是填在四其他免稅銷售額?
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2020-04-15
小微企業(yè)季度收入30以下免征增值稅的這個表要怎么填?
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2019-04-09
留工補(bǔ)貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報(bào)表哪一欄體現(xiàn)呢?
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2023-07-20
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額是怎么回事
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2023-09-14
老師晚上好,請問非營利機(jī)構(gòu)免增值稅,報(bào)表是直接填0嗎
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2019-07-11