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老師,您好 新注冊一家公司,去辦理基本戶,銀行一定要在賬戶存1~5萬塊錢,各銀行不一樣,而且賬戶每天都必須要有固定的余額,請問這錢不就相當(dāng)于凍結(jié)嗎,公司法人不是我,我把錢轉(zhuǎn)到基本戶,能取出來嗎
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2020-03-13
老師,我工作一年了,想報(bào)注會(huì),準(zhǔn)備報(bào)兩科,一科會(huì)計(jì)另一科不知道報(bào)經(jīng)濟(jì)法好還是稅法好,涉及到今年的營改增,想咨詢下老師的建議
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2016-04-27
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(shí)(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費(fèi)用-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個(gè)人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應(yīng)付款-簡海個(gè)人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(是否等于計(jì)提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)個(gè)人 3、、交社保時(shí) 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費(fèi)用 3360,貸:應(yīng)付職工薪酬 3360 ,支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應(yīng)付款-社保360,老師這是個(gè)人社保部分也是單位出的情況,那么其他應(yīng)付款360這個(gè)怎么抵消啊
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2021-12-13
銀行開戶費(fèi),賬戶管理費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi)以及回單箱的費(fèi)用這些都應(yīng)該記入管理費(fèi)用核算還是財(cái)務(wù)費(fèi)用核算,二級(jí)科目應(yīng)該寫什么?為什么有人說記管理費(fèi)用,有人說記財(cái)務(wù)費(fèi)用,記這兩個(gè)科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費(fèi)用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應(yīng)付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,這樣做對不對?
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2023-01-10
老師,請問,今年稅務(wù)師有兩科未考,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),涉稅相關(guān)法律,今年也想報(bào)注會(huì),請老師幫忙給一下建議注會(huì)報(bào)考什么科目合適呢,報(bào)會(huì)計(jì),財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法相關(guān)吧
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2020-03-29
一般納稅人,物業(yè)公司,收到兩張專票,法律顧問費(fèi),可以這樣做賬嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)19417.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)582.52 貸:銀行存款 20000是入管理費(fèi)用還是入主營業(yè)務(wù)成本-律師費(fèi)?
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2018-11-11
想問一下,公司法人注冊了幾個(gè)公司,能都幫報(bào)稅嗎?現(xiàn)在不是說不能做兼職會(huì)計(jì)了嗎?那進(jìn)去會(huì)要填經(jīng)辦人身份什么的,這樣好像又又自己信息吧?
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2019-11-06
老師您好,小規(guī)模公司有三位股東,其中一位股東是公司法人,現(xiàn)在公司法人要退股和換法人,在變更期間,原法人可否同步進(jìn)行其他新公司的注冊及入股呢?
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2019-10-22
因?yàn)楣?yīng)商限制 上游廠商所有的票全開給我的新公司A 但我有老公司B在線上進(jìn)行銷售 A在賬目處理的時(shí)候能不能把B公司的收入并入A公司 不算進(jìn)來的話A公司會(huì)有大量的庫存產(chǎn)生 AB公司法人同一個(gè) B公司沒有業(yè)務(wù)就是為了注冊網(wǎng)店而購入的一個(gè)老公司
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2019-11-07
還是不會(huì),供水車間怎么是內(nèi)?而基本生產(chǎn)車間,車間管理部門,行政管理部門,怎么是外?
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2019-04-30
老師,餐飲行業(yè)收銀員工資和樓面經(jīng)理、部長、廚房主管工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資可以嗎?
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2015-11-29
勞務(wù)工資。上個(gè)月直接通過發(fā)票按差旅費(fèi)報(bào)了4000打了工資。借管理費(fèi) 貸銀行存款。這個(gè)月付上個(gè)月計(jì)提的工資。借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個(gè)月按管理費(fèi)報(bào)銷的4000元。導(dǎo)致應(yīng)付薪酬還有4000余額怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-02
從基本戶轉(zhuǎn)入法人私人賬戶,備注:備用金這樣可行?分錄做:借:庫存現(xiàn)金~貸:銀行存款
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2018-06-25
這邊有一項(xiàng)管理費(fèi)用,是兩家一起出,但是在單位做賬,甲單位出50萬,單位出19萬,現(xiàn)在就是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款50 管理費(fèi)用是,借管理費(fèi)用69萬,貸銀行存款,那這部分咋處理啊
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2019-04-08
這邊有一項(xiàng)管理費(fèi)用,是兩家一起出,但是在單位做賬,甲單位出50萬,單位出19萬,現(xiàn)在就是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款50 管理費(fèi)用是,借管理費(fèi)用69萬,貸銀行存款,那這部分咋處理啊,
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2019-04-08
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5老師,是這樣嗎?
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2019-03-29
老師您好,民非企業(yè)注銷時(shí),法定代表人還欠企業(yè)20萬,這個(gè)該怎么處理呢?會(huì)影響注銷嗎?
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2023-03-20