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請問一下資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2020-10-20
老師,增值稅申報表里的期末留抵稅額,應(yīng)該跟資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費金額一致對吧,但是我的不一致,這是什么問題呢?請看圖。
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2024-01-14
報稅的時候增值稅申報表對的,但是資產(chǎn)負債表和利潤表金額不對這種怎么弄呀
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2017-03-17
由于上次退稅金額無法在增值稅申報表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報表期末留抵與本期免抵退申報表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報表留抵稅額后尚無批復(fù),像這種不一致情況本期是否可以申報退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對,在增值稅那誰申報表中銷售稅額怎么填?兩個表格中金額不一樣行不行?
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2019-07-04
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進項明細表那個旅客運輸填進去沒有公式不能自動計算,數(shù)據(jù)也帶不進增值稅主表
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2019-06-13
申報增值稅申報表時,當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎)
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2024-04-09
老師,很納悶,我沒有扣除項,簡單計稅建筑勞務(wù),增值稅報表總是提示我附表三填的不對
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2019-07-02
這個月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負數(shù),申報利潤表填負數(shù)可以嗎?那對應(yīng)的負數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報時怎么填報呢?
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2018-09-03
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開了負數(shù)發(fā)票,在申報增值稅時附表一的數(shù)據(jù)是負數(shù),不能進行下一步,應(yīng)該怎么申報呢
1/2033
2020-05-06
北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷售均已開具發(fā)票 2.銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票 要求:公司于2022年7月3日申報納稅,請代寫第二季度增值稅申報表 (這個題還有很多原始單據(jù),是圖片)增值稅及附加稅費申報表怎么填?表里面是城市維護建設(shè)稅,教育費附加,
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2023-04-17
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報表里面本期應(yīng)補稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
1/299
2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個增值稅申報表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
1/1510
2021-07-14
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費是負數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費是負數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎?
1/451
2021-01-26
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國稅系統(tǒng)里增值稅申報和企業(yè)所得稅季度申報需要填哪里?附件增值稅申報我填在附表四里了,但我們公司估計近半年都不繳納增值稅(進項貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護費顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
1/484
2017-07-27
差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫呢?應(yīng)補繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
1/915
2017-10-24
增值稅報表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
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2017-04-02