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某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說(shuō)法正確的是()。 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
個(gè)體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅稅?還有扣除項(xiàng)嗎?
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2018-07-11
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借-管理費(fèi)用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時(shí):借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)3399.19 貸- 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請(qǐng)問(wèn)老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
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2018-11-15
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,一直有個(gè)問(wèn)題弄不清。計(jì)提時(shí),按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,但是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)人扣除部分如社保、公積金等,這些按道理都是要個(gè)人了承擔(dān)的,不應(yīng)該算在管理費(fèi)用等。計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金等 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)人所得稅) 銀行存款像這樣做分錄,管理費(fèi)用不是算多了,而且像這種其他應(yīng)收款現(xiàn)在在貸方,那什么時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)借方平掉呢?
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2017-04-06
想請(qǐng)教一問(wèn)題:代扣代繳的個(gè)人所得稅什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目的?當(dāng)月交的社保費(fèi)可以不通應(yīng)付職工薪酬科目嗎?直接借記管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸記銀行存款
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2018-05-24
“個(gè)稅全員全額申報(bào),簡(jiǎn)單理解,就是無(wú)論是否需要繳納個(gè)稅、也無(wú)論繳納多少個(gè)稅,都需要加以申報(bào)。實(shí)行個(gè)人所得稅全員全額扣繳申報(bào)的應(yīng)稅所得包括:(一)工資、薪金所得;(二)勞務(wù)報(bào)酬所得;(三)稿酬所得;(四)特許權(quán)使用費(fèi)所得;(五)利息、股息、紅利所得;(六)財(cái)產(chǎn)租賃所得;(七)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;(八)偶然所得;” ——問(wèn)題,老師,像單位員工工資需要全員全額申報(bào),這個(gè)理解,可除工資以外的七項(xiàng)需要全員全額申報(bào)不理解。以勞務(wù)報(bào)酬為例,這一項(xiàng)并不是每個(gè)有都有勞務(wù)報(bào)酬的,那要怎樣對(duì)它進(jìn)行全員全額申報(bào)?
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2021-10-04
是建筑行業(yè),所得稅核定征收和查賬征收可以向地稅局申請(qǐng)嗎,核定征收要交很多,查賬征收成本票又不齊,支個(gè)招啊 拜托
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2017-03-01
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元;將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬(wàn)元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬(wàn)元;另外韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來(lái)源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-10-30
請(qǐng)問(wèn)公司代扣代交的個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入,借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,然后在做分錄,借,其他應(yīng)收款-某人,代應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅?
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2022-11-11
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
取得偶然所得是自行辦理申報(bào)納稅嗎
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2020-06-28
小規(guī)模納稅人公司核定征收是不是不要做賬?企業(yè)所得稅的稅率是多少核定征收的
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2019-03-06