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請(qǐng)問公司2020年1月購(gòu)買的車輛,價(jià)值39萬(wàn),直接計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅前扣除了,可以嗎?
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2022-03-07
管理費(fèi)用-壞賬損失可以所得稅前扣除嗎
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2017-03-21
物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該計(jì)入所得稅年報(bào)--期間費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)
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2017-05-05
為什么老師把個(gè)人承擔(dān)的社保部分也計(jì)入了管理費(fèi)用呢?在所得稅前扣除了個(gè)人承擔(dān)部分!這樣做對(duì)嗎?有的老師又說不計(jì)入管理費(fèi)用,到底是怎么回事呢?
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2015-10-29
確認(rèn)實(shí)收資本以后,如果在抽錢走以后則要?dú)w還,年底前要還,不還則要按照分紅交個(gè)人所得稅。 如果我是認(rèn)繳15萬(wàn),那后期又投入15萬(wàn)現(xiàn)金,按照實(shí)收資本不能抽錢走的含義,我賬目年底必須前賬上要有這實(shí)收資本15萬(wàn)?除了營(yíng)業(yè)收入以外,必須有這后期投入的15萬(wàn)?
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2020-05-12
老師好!我公司是一般納稅人,所得稅實(shí)行核定征收,公司大部分都取不得正規(guī)發(fā)票,都是收據(jù)或白條,會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2019-06-27
老師,月收入5萬(wàn),交完三險(xiǎn)一金后的工資。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,該交多少
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2023-04-11
老師,你好。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有累計(jì)免稅收入,想起來是前面有錯(cuò)把免征額填進(jìn)去的情況,請(qǐng)問能改嗎。會(huì)影響員工個(gè)人所得稅嗎。以往申報(bào)的每月工資都沒超過4000的。
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2020-06-11
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說法正確的是()。 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
請(qǐng)問一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借-管理費(fèi)用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時(shí):借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)3399.19 貸- 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請(qǐng)問老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
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2018-11-15
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,一直有個(gè)問題弄不清。計(jì)提時(shí),按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,但是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)人扣除部分如社保、公積金等,這些按道理都是要個(gè)人了承擔(dān)的,不應(yīng)該算在管理費(fèi)用等。計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金等 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)人所得稅) 銀行存款像這樣做分錄,管理費(fèi)用不是算多了,而且像這種其他應(yīng)收款現(xiàn)在在貸方,那什么時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)借方平掉呢?
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2017-04-06
想請(qǐng)教一問題:代扣代繳的個(gè)人所得稅什么時(shí)候開始計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目的?當(dāng)月交的社保費(fèi)可以不通應(yīng)付職工薪酬科目嗎?直接借記管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸記銀行存款
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2018-05-24
單位是定率征收一般納稅人企業(yè)。2016年收入總額是1834539.24元(其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1833489.24,營(yíng)業(yè)外收入1050元)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率是4%,應(yīng)納所得稅額是25%。匯算清繳時(shí)應(yīng)繳多少稅?怎么算?
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2017-03-13
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24