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享受增值稅加計(jì)扣除,什么占銷(xiāo)售收入50%以上就享受
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2019-04-29
分公司的印花稅按次交享受不享受減半征收的優(yōu)惠?
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2023-03-13
A、B兩公司均為增值稅一般納稅人,稅率13%,A公司委托B公司加工材料一批,價(jià)值20000元,支付加工費(fèi)3000元,消費(fèi)稅稅率50%,B公司代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,上述款項(xiàng)全部以支票支付。假設(shè): (1)該物資收回后,直接銷(xiāo)售; (2)該物資收回后,繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。 要求:完成相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-11-27
甲,乙公司均為增值稅小規(guī)模納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于直接出售。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元,增值稅0.78萬(wàn)元,消費(fèi)稅24萬(wàn)元,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為多少萬(wàn)元
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2022-05-19
老師我想問(wèn)一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開(kāi)普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開(kāi)了35萬(wàn)要幾個(gè)點(diǎn),還有一個(gè)月內(nèi)開(kāi)不足30萬(wàn)與超30萬(wàn)稅點(diǎn)有區(qū)別嗎?
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2019-01-11
還有就是我這邊要開(kāi)配件發(fā)票給客戶,但我這是沒(méi)有購(gòu)進(jìn)來(lái)的配件專(zhuān)票的,就當(dāng)做是交16%個(gè)稅點(diǎn)。這樣可以開(kāi)嗎?
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2019-01-04
因?yàn)榘l(fā)票蓋錯(cuò)章,所以發(fā)票沖紅了,但因?yàn)椴欢种匦麓_(kāi)了發(fā)票,沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,我現(xiàn)在等于交了兩次稅,該怎么辦
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2019-06-08
企業(yè)將一批原材料委托外單位代加工產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料計(jì)劃成本為100000元,本月成本差用銀行存款支付加工費(fèi)10000元,支付應(yīng)交納的消費(fèi)稅5842元和取得增值稅發(fā)票上注明增值稅額1700元。加工完畢,驗(yàn)收入庫(kù)成本115000元。(產(chǎn)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn))編制會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-22
按購(gòu)銷(xiāo)合同,發(fā)給外地M公司(應(yīng)稅消費(fèi)品)產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨款500 000元,增值稅額為65 000元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)7 900元。天健公司已向銀行辦妥托收手續(xù),M公司已承諾驗(yàn)貨后付款。該批產(chǎn)品實(shí)際成本為380 000元,消費(fèi)稅稅率10%。這個(gè)分錄怎么做呢
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2020-04-05
老師,能幫我解答一個(gè)題目嗎? 光明公司委托廣大公司加工實(shí)木地板,提供原材料300萬(wàn)元,支付加工費(fèi)11.3萬(wàn)元(含稅),廣大代墊輔料5萬(wàn)元,光明公司同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)400萬(wàn)元,光明公司收回后直接銷(xiāo)售,售價(jià)500萬(wàn)元。 計(jì)算廣大代扣的消費(fèi)稅及光明公司本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2019-10-20
煙類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-11-13
老師,您好!抱歉打擾您,我公司是消防工程公司,現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)是甲方提供全部消防器械設(shè)備,只需我公司提供安裝服務(wù),那我們應(yīng)該開(kāi)具什么樣的發(fā)票呢?稅率應(yīng)該是多少?這樣我公司的成本就只是人工費(fèi),那就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了吧,實(shí)在不明白,請(qǐng)教您了!拜托謝謝您!
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2019-05-27
甲企業(yè)委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾)。甲企業(yè)的材料成本為2000000元,加工費(fèi)為400000元,增值稅稅率為13%,由乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲企業(yè)收回驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)尚未支付。(分兩種情況核算)做一下相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-07
齊魯公司委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消貴品)。發(fā)出B材料成本為40 000元,支付加工費(fèi)14 000元,消費(fèi)稅稅率為10%。加工完成并己驗(yàn)收入庫(kù),雙方適用的增值稅稅率為13%。 企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料,根據(jù)以上材料,有關(guān)賬務(wù)處理如下: 老師,這道題怎么寫(xiě)
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2023-04-14
甲化妝品廠將一批原材料運(yùn)往乙加工廠加工成應(yīng)稅高檔化妝品,該批原材料的成本為15萬(wàn)元,乙廠代墊輔助材料收費(fèi)2萬(wàn)元(不含稅),另收取不含稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則該項(xiàng)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格為(?。┤f(wàn)元。 A、25.88 B、28.57 C、9.43 D、17.13
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2020-02-15
企業(yè)將一批原材料委托外單位代加工產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料計(jì)劃成本為100000元,本月成本差用銀行存款支付加工費(fèi)10000元,支付應(yīng)交納的消費(fèi)稅5842元和取得增值稅發(fā)票上注明增值稅額1700元。加工完畢,驗(yàn)收入庫(kù)成本115000元。(產(chǎn)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn))編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-04-30
我們公司屬于委托加工性質(zhì)。購(gòu)買(mǎi)原材料與組成設(shè)備,然后委托給別人幫我們組裝。我想問(wèn)一下,我這樣做分錄是不是正確。購(gòu)入材料時(shí):借:委托加工物資-xx材料 貸應(yīng)付賬款 計(jì)算加工費(fèi)時(shí):借:委托加工物資-加工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托加工物資-xx材料 委托加工物資-加工費(fèi)
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2018-06-19
公司委托加工水渣成礦粉,這委托時(shí)有運(yùn)費(fèi)還有人員工資,領(lǐng)導(dǎo)想把委托加工成本增大,可委托加工成本增大了,庫(kù)存也增了呀,例如:實(shí)際上委托加工_一水渣10.5元/噸,可領(lǐng)導(dǎo)讓做成30元/噸,那樣結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本時(shí),不就虛增了嗎,您如何解決這樣的問(wèn)題
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2017-08-27
我公司是被告,經(jīng)法院調(diào)解,由我公司承擔(dān)訴訟費(fèi),收到法院案件受理費(fèi)-財(cái)產(chǎn)案件費(fèi)用7426.81元,收非稅收入一般繳款書(shū)(電子),進(jìn)管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
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2022-07-08