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老師,您好!公司員工在19 年3月離職,現(xiàn)在稅所來電話通知公司聯(lián)系離職員工做年度匯繳清算,現(xiàn)聯(lián)系不上怎么辦
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2020-06-13
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計(jì)分錄。
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2020-06-15
A、B兩公司均為增值稅一般納稅人,稅率13%,A公司委托B公司加工材料一批,價值20000元,支付加工費(fèi)3000元,消費(fèi)稅稅率50%,B公司代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,上述款項(xiàng)全部以支票支付。假設(shè): (1)該物資收回后,直接銷售; (2)該物資收回后,繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。 要求:完成相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-11-27
甲,乙公司均為增值稅小規(guī)模納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于直接出售。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元,支付加工費(fèi)6萬元,增值稅0.78萬元,消費(fèi)稅24萬元,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價值為多少萬元
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2022-05-19
公司委托加工水渣成礦粉,這委托時有運(yùn)費(fèi)還有人員工資,領(lǐng)導(dǎo)想把委托加工成本增大,可委托加工成本增大了,庫存也增了呀,例如:實(shí)際上委托加工_一水渣10.5元/噸,可領(lǐng)導(dǎo)讓做成30元/噸,那樣結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本時,不就虛增了嗎,您如何解決這樣的問題
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2017-08-27
享受增值稅加計(jì)扣除,什么占銷售收入50%以上就享受
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2019-04-29
分公司的印花稅按次交享受不享受減半征收的優(yōu)惠?
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2023-03-13
假如一張發(fā)票上的價是1000,增值稅是130,那這張發(fā)票中的消費(fèi)稅是1000/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率得出,還是直接用1000*消費(fèi)稅稅率得出?搞不懂金額里包不包含消費(fèi)稅,消費(fèi)稅不是價內(nèi)稅嗎?但是它的組價公式又跟消費(fèi)稅一樣,請老師給予詳細(xì)解答。
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2021-06-11
加工一批從價應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出材料的成品68000,加工費(fèi)17000,消費(fèi)稅稅率15% 如何計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅
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2023-02-03
我們單位的糧食的進(jìn)銷業(yè)務(wù)是委托一家公司來完成糧食輪換,依據(jù)合同我們應(yīng)該給委托單位付一定的費(fèi)用,這個委托單位負(fù)債聯(lián)系廠家給我們進(jìn)新糧,開具進(jìn)貨發(fā)票給我們。因委托單位欠廠家的錢,所以委托單位讓廠家把開的進(jìn)貨票價格上包含我們給委托單位的輪換費(fèi)用,這樣就等于我們給委托單位輪換費(fèi)了,像這種情況下,委托單位也不用給我們開輪換費(fèi)用票,直接用多開進(jìn)貨票替委托單位付他們欠廠家的錢,對我們單位來說有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2023-03-18
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個月共開了35萬要幾個點(diǎn),還有一個月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎?
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2019-01-11
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶,但我這是沒有購進(jìn)來的配件專票的,就當(dāng)做是交16%個稅點(diǎn)。這樣可以開嗎?
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2019-01-04
因?yàn)榘l(fā)票蓋錯章,所以發(fā)票沖紅了,但因?yàn)椴欢种匦麓_了發(fā)票,沒開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在等于交了兩次稅,該怎么辦
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2019-06-08
煙產(chǎn)品消費(fèi)稅是控制煙草消費(fèi)的重要手段,目前,我國對卷煙在( )環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
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2019-10-20
我們公司屬于委托加工性質(zhì)。購買原材料與組成設(shè)備,然后委托給別人幫我們組裝。我想問一下,我這樣做分錄是不是正確。購入材料時:借:委托加工物資-xx材料 貸應(yīng)付賬款 計(jì)算加工費(fèi)時:借:委托加工物資-加工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:委托加工物資-xx材料 委托加工物資-加工費(fèi)
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2018-06-19
現(xiàn)在填寫現(xiàn)金流量表,營業(yè)外收入應(yīng)當(dāng)填寫在哪個地方?
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2017-04-06
企業(yè)將一批原材料委托外單位代加工產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料計(jì)劃成本為100000元,本月成本差用銀行存款支付加工費(fèi)10000元,支付應(yīng)交納的消費(fèi)稅5842元和取得增值稅發(fā)票上注明增值稅額1700元。加工完畢,驗(yàn)收入庫成本115000元。(產(chǎn)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn))編制會計(jì)分錄
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2019-05-22
按購銷合同,發(fā)給外地M公司(應(yīng)稅消費(fèi)品)產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款500 000元,增值稅額為65 000元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)7 900元。天健公司已向銀行辦妥托收手續(xù),M公司已承諾驗(yàn)貨后付款。該批產(chǎn)品實(shí)際成本為380 000元,消費(fèi)稅稅率10%。這個分錄怎么做呢
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2020-04-05
老師,能幫我解答一個題目嗎? 光明公司委托廣大公司加工實(shí)木地板,提供原材料300萬元,支付加工費(fèi)11.3萬元(含稅),廣大代墊輔料5萬元,光明公司同類產(chǎn)品售價400萬元,光明公司收回后直接銷售,售價500萬元。 計(jì)算廣大代扣的消費(fèi)稅及光明公司本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2019-10-20