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老師,本季度所得稅預(yù)交,上一年底有虧損,彌補(bǔ)虧損是這個(gè)季度申報(bào)就可以彌補(bǔ)嗎?還是要年末匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)
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2024-04-16
二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí),二季度又新增了固定資產(chǎn),要一次性扣除,在填寫時(shí)需要在一季度的基礎(chǔ)上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額,可是這樣一來,原來一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額,在一季度所得稅預(yù)繳填寫時(shí)扣除了,現(xiàn)在二季度申報(bào),又扣除了一季度的,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填,
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2021-07-14
今年查賬發(fā)現(xiàn)在2018年預(yù)扣個(gè)人所得稅的時(shí)候多預(yù)扣了幾毛錢,當(dāng)時(shí)因?yàn)閷?duì)方要離職才預(yù)扣的。經(jīng)過溝通,對(duì)方不要這幾毛錢了,我今年進(jìn)行調(diào)整可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是需要轉(zhuǎn)入以前年度損益。是今年才發(fā)現(xiàn)的,一直掛著應(yīng)交上面
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2021-12-02
老師,公司為一般納稅人,2019-2022年利潤(rùn)為-300萬,2023年1-3月利潤(rùn)為-10萬,2023年4-6月利潤(rùn)為20萬,申報(bào)季報(bào)“企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)”表時(shí),自動(dòng)帶出“減:彌補(bǔ)以前年度虧損 20萬”,故本季不用交企業(yè)所稅稅。那賬務(wù)上需對(duì)利潤(rùn)20萬做處理嗎?
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2023-07-14
老師!我是新收,我們要報(bào)季度所得稅,請(qǐng)問我們公司新辦理的季度利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),怎么申報(bào)所得稅,是按負(fù)數(shù)申報(bào),還是零申報(bào)
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2016-05-20
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)預(yù)繳表,我是用季度利潤(rùn)表來填列的,比如申報(bào)第三季度的,是按照本年累計(jì)這一列填寫申報(bào)嗎?
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2022-12-09
由于繳納上年企業(yè)所得稅所發(fā)生的以前年度損益。在企業(yè)所得稅年報(bào)中怎么填?是填在主表21行彌補(bǔ)以前年度虧損么?
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2020-05-26
請(qǐng)問老師,我是合伙企業(yè),現(xiàn)在要申報(bào)19年度個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,最終調(diào)整后的納稅所得是100萬,因?yàn)槲业姆峙浔壤?.5%,同時(shí)我還有6萬的扣除,這樣算下來當(dāng)年還有5.5萬的虧損,那這個(gè)虧損金額可以作為我下一年度的彌補(bǔ)以前年度虧損基數(shù)嗎?
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2020-03-27
在2016年底申報(bào)結(jié)束后所交的所得稅,在本年的匯算清繳中,是不是算“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”? 2016年5月份匯算清繳結(jié)束后,因納稅調(diào)整所交的所得稅額,是不是要填在“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”?
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2017-05-09
,老師,我司高新企業(yè)10月份到期,今年申報(bào)沒過,四季度所得稅是按25%還是15%
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2018-10-25
匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)備案是指對(duì)上一年度的所得稅優(yōu)惠備案還是下一年度的所得稅優(yōu)惠備案?
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2017-05-26
18年多交了企業(yè)所得稅,可否抵扣19年第二個(gè)季度的所得稅,因?yàn)閳?bào)了第一季度的所得稅時(shí),還沒有匯算清繳。
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2019-04-04
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2019年收入,補(bǔ)交幾萬增值稅,企業(yè)所得稅調(diào)整申報(bào)2019年度,大廳去怎么填表
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2021-05-31
老師好,這個(gè)截圖是2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問根據(jù)本表如何寫會(huì)計(jì)分錄?
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2020-07-08
我們有以前年度損益調(diào)整,所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候可以改動(dòng)上年利潤(rùn)數(shù)么?
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2023-03-06
老師,如果14年開辦的企業(yè)沒有業(yè)務(wù)就發(fā)生了一些開辦費(fèi)用,那在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單填報(bào)的是不是就選擇企業(yè)基礎(chǔ)信息表,申報(bào)表和期間費(fèi)用明細(xì)表就可以了吧
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2016-05-24
我一季度利潤(rùn)總額是5000,本年累計(jì)金額(利潤(rùn)總額)5000,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出5000,這個(gè)我是理解的。 但二季度利潤(rùn)總額也是5000,這個(gè)時(shí)候本年累計(jì)金額(利潤(rùn)總額)10000,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出10000,這個(gè)我就不理解了,因?yàn)槲业谝患径纫呀?jīng)用了一次彌補(bǔ)以前虧損5000的額度了,那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補(bǔ)虧損5000才是,如果季度申報(bào)都是要按照本年累計(jì)金額彌補(bǔ),那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
這個(gè)就是我作廢年度匯算清繳后的介面,申報(bào)日期沒有了我選擇重新申報(bào)回到年度企業(yè)所得稅的介面申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào)不了顯示我已申報(bào)不能保存,也顯示刪除不了已申報(bào)
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2022-04-06
老師好,企業(yè)所得稅季度申報(bào),填的是本年累計(jì)金額,現(xiàn)在出的利潤(rùn)表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù),是不是用12月份利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
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2022-01-19