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老師,你好。管理費(fèi)用記到貸方藍(lán)字,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎
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2022-06-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn): 款已付,發(fā)票未到,本月管理費(fèi)用可以暫估嗎?是不是按下面分錄? ①借:預(yù)付-暫估 貸:銀行存款 ②借:管理費(fèi)用-暫估 貸:預(yù)付-暫估
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2023-10-16
我們買了 3.8萬(wàn)的 設(shè)備 我們是生物科技公司 應(yīng)該是符合這個(gè)政策 是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 ?
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2022-06-10
公司買了20多臺(tái)筆記本電腦,大概20萬(wàn),這個(gè)是必須計(jì)入固定資產(chǎn),還是可以計(jì)入管理費(fèi)用
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2022-01-12
老師,付給勞務(wù)派遣公司管理費(fèi)用,沒(méi)收到發(fā)票怎么做賬
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2021-01-12
管理費(fèi)用的其他需要納稅調(diào)整嗎
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2022-05-26
老師公司買了4599元的電腦,498.71元的打印機(jī),可以記入管理費(fèi)用,不記入固定資產(chǎn)嗎?
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2024-06-10
收到租金發(fā)票 借:管理費(fèi)用-租金 貸:應(yīng)付賬款 ,是這樣做賬嗎?
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2020-09-18
老師 ,公司新成立,去銀行開(kāi)戶和U盾的費(fèi)用是不是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2024-01-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我今年收到去年一整年的電話費(fèi)發(fā)票,但是我去年每個(gè)月銀行扣款的時(shí)候,都是做的借管理費(fèi)用-電話費(fèi),貸銀行存款了,那現(xiàn)在我收到了一整年的電話費(fèi)專票,應(yīng)該怎么做到賬里呢?
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2022-03-04
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們給別個(gè)公司對(duì)公轉(zhuǎn)了三十萬(wàn),然后別個(gè)公司收管理一萬(wàn)多,其他轉(zhuǎn)回公司私卡怎么做賬 一萬(wàn)多是管理費(fèi)用 其他二十九萬(wàn)是應(yīng)收賬款
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2021-08-24
老師你好,去年有個(gè)管理費(fèi)用是專票沒(méi)有做價(jià)稅分離,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-02-03
固定資產(chǎn)的日常維修不是都計(jì)入管理費(fèi)用嗎?不區(qū)分部門的吧?
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2023-04-22
新建的員工宿舍樓安裝的熱水器計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用?
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2020-11-05
老師,買了一臺(tái)電腦4800計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)?
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2020-11-26
我們公司有一筆2020的賬做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)要賣了,賬面沒(méi)有價(jià)值了,怎么處理調(diào)整
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2023-10-31
管理費(fèi)用下設(shè)董事會(huì)費(fèi),然后董事會(huì)發(fā)生的餐費(fèi)可以放在下面報(bào)銷么
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2020-10-10
老師,我單位沒(méi)扣員工年終獎(jiǎng)個(gè)稅,直接含稅發(fā)給員工了,我1月只能借管理費(fèi)用貸銀行存款,2月想糾正過(guò)來(lái),怎么做賬
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2022-02-23
老師公司買的車20萬(wàn),現(xiàn)在的政策,我可不可以直接一次性管理費(fèi)用做掉,不入固定資產(chǎn)
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2021-03-04
老師您好,是這樣的,去年公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),我做的分錄是 借:管理費(fèi)用6000 貸:應(yīng)付賬款 6000 但是今年對(duì)方把發(fā)票拿回去紅沖了,又重新給我們開(kāi)了一張5000的票,同時(shí)退款1000元給我們,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)呢
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2022-04-06