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請(qǐng)問老師: 2021年的年終獎(jiǎng)沒有在12月計(jì)提,在2022年1月計(jì)提并發(fā)放,所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么辦
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2022-01-24
老師你好,我在做所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年第四季度的預(yù)繳申報(bào)表中,資產(chǎn)總額季初金額填錯(cuò)了,導(dǎo)致季度平均值錯(cuò)了。這個(gè)影響匯算清繳嗎?
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2022-04-25
企業(yè)是2021年11月成立的,所得稅匯算清繳 企業(yè)信息表中的資產(chǎn)總額怎么填,
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2022-05-11
老師,注銷公司,我填寫所得稅清算表時(shí)是不是應(yīng)該沒有應(yīng)收應(yīng)付這些了?這些怎么調(diào)整?做在哪個(gè)報(bào)表期里?我只做到7月底的賬就按7月底清算把其他月報(bào)季報(bào)都報(bào)完了。我實(shí)在是搞不懂清算所得稅怎么做
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2019-08-13
從菜市場(chǎng)中個(gè)體戶中買的水果 收據(jù)500以下,收據(jù)后備注農(nóng)民手機(jī)號(hào) 姓名 就可以不用所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
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2022-05-23
老師,如果所得稅匯算清繳之前多繳了,變成稅務(wù)局要推錢給企業(yè),這樣有沒有什么影響
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2021-01-26
老師 我們企業(yè)是房開企業(yè),我想咨詢所得稅匯算清繳時(shí),雖然房子開始賣了,但房子還在建設(shè)中,稅務(wù)上應(yīng)該不確認(rèn)收入吧?
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2022-03-23
求個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳計(jì)算公式
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2020-12-04
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 可以在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 的年度匯繳申報(bào)申報(bào)嗎?還有在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 是不想抵扣那個(gè)6萬和專項(xiàng)抵扣 在哪里填寫呢
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2022-03-11
個(gè)人所得稅匯算清繳是必須每個(gè)人都要辦理嗎
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2020-06-15
老師好,所得稅匯算清繳,只做了管理費(fèi)用工資,其他都是零,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎,要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證,發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、福利費(fèi))和銷售費(fèi)用(差旅費(fèi)),請(qǐng)問這些需要納稅調(diào)增的項(xiàng)目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報(bào)里的哪個(gè)位置?
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2017-05-16
匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做分錄(小企業(yè)會(huì)計(jì)制度)
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2017-05-27
老師,小規(guī)模企業(yè)今年盈利20萬,要所得稅匯算清繳時(shí)想霧彌補(bǔ)以前年度虧損,問一下公司交的20萬的所得稅用得法人個(gè)人帳戶交的,沒有公司基本戶、錢還能退回法人嗎
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2021-04-25
核定征收管理小規(guī)模納稅人怎么交企業(yè)所得稅
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2022-01-04
管理不善報(bào)廢庫(kù)存商品可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-18
建筑監(jiān)理公司,在工程所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票,繳納了增值稅及附加稅,按2%預(yù)交了企業(yè)所得稅。沒有將此筆收入計(jì)入公司注冊(cè)地的賬務(wù)中,現(xiàn)在如何處理。預(yù)交的這部分企業(yè)所得稅能否在本年度所得稅匯算清繳時(shí)抵頂?
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2017-03-07
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫,謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會(huì)報(bào)錯(cuò)呢
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2023-04-12
在1月初申報(bào)2023年第四季度利潤(rùn)表是500萬收入,企業(yè)所得稅交了3000多元,但是在1月底更改了10月份增值稅申報(bào),所以2023年年累計(jì)收入是545萬,那企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)表不知道怎么 填了?
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2024-03-28