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個體工商戶,3萬以內(nèi)免征增值稅,是不是這3萬我找稅務局代開專用發(fā)票的話,也不用交增值稅呢?還是說先交了,后期稅務會退還?
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2018-12-18
個人在郵政代開的技術咨費發(fā)票收了3%的增值稅,和增值稅額x3.5%的城市維護建設稅。想問問老師以后會不會再加征個稅或是其它稅?
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2019-07-30
預付南華公司3萬元貨款材料以驗收入庫增值稅發(fā)票記載該貨款為2萬元增值稅進項稅額為3200供貨方代墊運費600元 做會計分錄
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2019-10-11
一般納稅人國際貨運代理行業(yè)稅點是6%,小規(guī)模3% 但涉及到現(xiàn)在國際物流免增值稅跟附加稅免征,報價時含增值稅發(fā)票加幾個點?
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2020-01-09
我公司是小規(guī)模服務企業(yè),夲季度增值稅申報,其他房租收入不含稅稅務代開專票29126.21元,另外主營服務業(yè)收入70551.54,增值稅申報表怎么填?
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2018-07-12
老師好, 請核實你公司或者你代賬的公司2季度開票數(shù)額是否達到30萬起征點,如果沒有超過30萬元的企業(yè)今天務必去大廳領購專票自開或代開增值稅專用發(fā)票(增值稅款500元以上)確保你公司有入庫稅款。這是讓干嘛?
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2023-06-29
老師您好,我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬,沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對方提供人員名單,我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀?2.代開發(fā)票:開工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個稅怎么計算呀?請問這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會有稅務風險嗎?
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2020-06-18
老師,代扣代繳個人所得稅,稅務局給轉(zhuǎn)的手續(xù)費需要做收入,申報增值稅嗎
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2022-04-09
增值稅代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單,都填寫那些內(nèi)容,個稅需要填嗎?
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2020-03-17
老師好,我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯,說錯了的話不好意思!大概情況是這樣:單位租房,租的個人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個人代開發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領導讓我開三個月的,也就是金額8400,但是開票上的金額填多少我不會呀,增值稅征稅率0.05,請問我開票金額該填多少?
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2021-12-13
老師您好,我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬,沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對方提供人員名單,我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀?2.代開發(fā)票:開工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個稅怎么計算呀?請問這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會有稅務風險嗎?
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人到稅局代開專票,不能享受小微企業(yè)月銷售額3萬以內(nèi)、一季度9萬以內(nèi)免征增值稅的政策,要按代開專票的票面稅額繳納增值稅?除非在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務機關申請退還?
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2018-05-15
想請教你一個問題:外出經(jīng)營的公司,發(fā)票稅務局已代開,增值稅和附加稅已交,那增值稅的申報表如何填列?我怎么填都申報不成功
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2017-01-14
收到的境外合作客戶支付的代理服務費怎么填報增值稅申報表
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2024-06-13
小規(guī)模,季度報稅,上月代開一張77000專票,季度沒有超過9萬,只是預繳增值稅,這個月申報附加稅時怎么要繳稅呢,增值稅申報都是0
1/550
2017-10-12
小規(guī)模代開發(fā)票 當月作廢 當時扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請問是正常做會計分錄嗎?城建稅計提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個科目是應交稅費應交增值稅,三級明細科目是什么?已交稅金?還是銷項稅金?
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2018-05-18
老師,稅務局代開的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報表的時候,是一起加入應征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
1/1006
2018-06-20
計算該股票投資對2018年營業(yè)利潤額的影響,為什么要減去轉(zhuǎn)讓時的增值稅5.66萬元,那為什么買入時的增值稅0.075萬不做處理,增值稅不是價外稅對利潤沒影響嗎? 一般商品賣出時,增值稅是買方交,轉(zhuǎn)讓金融商品時這個增值稅不是購買方交的嗎,所以5.66萬的增值稅是這個甲公司代收代繳的,又不要自己出錢,那為什么計算利潤總額時反而要減去??
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2019-03-28
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務:(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進項稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺,取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項稅額270元,由稅務所代開增值稅專用發(fā)票?!耙螅河嬎阍撋痰?1月份增值稅應納稅額。
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2020-03-30