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企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳零申報(bào),是所有數(shù)據(jù)都填0嗎? 、這個(gè)是2020年的,填的0.01,2021年都是0,我還是填寫0.01?填0.1?的話,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡啊負(fù)債沒有數(shù)據(jù)?
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2022-03-03
21年企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅申報(bào)表(A類),財(cái)務(wù)費(fèi)用一欄填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)?(本公司小規(guī)模,0申報(bào),只發(fā)生銀行利息收入)(填正數(shù)退稅,填負(fù)數(shù)交稅)
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2022-04-15
老師,我是之前找老師問過問題,想接著問一下,現(xiàn)在過期了,我把記錄發(fā)老師看一下, 問:公司采購(gòu)比如手機(jī)發(fā)放給員工,會(huì)計(jì)做賬是按照職工福利費(fèi)入賬對(duì)吧,那在企業(yè)所得稅上算不算視同銷售呢?這個(gè)用不用按照視同銷售做賬呢? 老師答:這個(gè)不視同銷售,只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 現(xiàn)在想問的是:企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表的二級(jí)附表有個(gè)叫,視同銷售和房地產(chǎn)的調(diào)整明細(xì)表中,其中一項(xiàng)是用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或者福利視同銷售,我說的這個(gè)跟上面的不是一回事嗎?
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2022-11-28
請(qǐng)問在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)(填在匯算清繳——期間費(fèi)用明細(xì)表中哪一欄呢?
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2022-05-09
請(qǐng)問所得稅按年利潤(rùn)稅后年終清算確定的數(shù)額具體怎么做了?比如分錄,流程
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2015-08-16
小規(guī)模企業(yè)匯算清繳時(shí),是填匯繳清繳一表集成,還是填匯繳清繳標(biāo)準(zhǔn)版
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2018-04-30
個(gè)人所得稅是只有綜合所得部分進(jìn)行年底匯算清繳嗎?
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2019-07-04
年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅和全年計(jì)提的所得稅費(fèi)用不一致,少計(jì)提100多萬要怎么辦,現(xiàn)在匯算清繳也報(bào)了,年報(bào)也報(bào)了,2021年要怎么調(diào)整,調(diào)整完整分錄怎么做?
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2021-06-08
老師 現(xiàn)在申報(bào)第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補(bǔ)的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預(yù)估一些費(fèi)用進(jìn)去 下個(gè)月再?zèng)_回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬 ,全年招待費(fèi)600元,這種情況下所得稅匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)增,只能取360么
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2019-07-30
2020年成本出錯(cuò),少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本18萬,今年賬上做了調(diào)整以前年度損益,這部分能在2021年所得稅匯算清繳抵扣今年的利潤(rùn)嗎?
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2021-12-28
新版?zhèn)€人所得稅速算扣除數(shù)是多少
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2019-04-11
老師,繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做?
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2022-06-07
企業(yè)匯算清繳年報(bào)中的這個(gè)表格中,當(dāng)年境內(nèi)所得額,是填寫利潤(rùn)表的利潤(rùn)嗎?
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2024-05-25
建筑業(yè)的19年的收入大概是1700萬,匯算清繳企業(yè)企業(yè)所得稅共繳納多少合理呢?
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2020-04-09
請(qǐng)問下做2022年匯算清繳小微企業(yè),利潤(rùn)總額在100萬以內(nèi),企業(yè)所得稅按2.5%還是5%
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2023-05-06
匯算清繳 企業(yè)所得稅,小微企業(yè) 沒有自動(dòng)減免?是不是還需要填寫另一張表才行?老師
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2020-04-26
企業(yè)所得稅,年中時(shí)沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微,按25%繳的企業(yè)所得稅3萬,現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬,應(yīng)該退稅0.5萬。 我是現(xiàn)在做賬呢:借:所得稅-0.5萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅-0.5萬還是不做這個(gè)分錄,等匯算清繳時(shí)再做分錄,用以前年度損益調(diào)整。
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2019-01-14
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表2018年版是2019年的東西嗎?小公司注銷用
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2020-07-20