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【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28萬(wàn)元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。 (2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35萬(wàn)元,70%用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,另30%用于免征增值稅項(xiàng)目。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn)管理會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的區(qū)別是哪幾個(gè)選項(xiàng)?為什么?A兩者目標(biāo)。。B兩者信息來(lái)源。。C兩者主體。。D兩者信息核算方法。
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2022-06-12
中英稅收征管異同對(duì)比
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2019-12-21
首次購(gòu)買(mǎi)金穗盤(pán)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤(pán)490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí),賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購(gòu)入材料一批,買(mǎi)價(jià)80 000元,增值稅額13 600元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元(運(yùn)費(fèi)的增值稅略)。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過(guò)銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車(chē)間一般耗用材料986元,行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車(chē)間22 000元,行政管理部門(mén)8 000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi),其中:基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車(chē)間管理人員644元,行政管理部門(mén)人員2 254元,
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2022-04-15
登錄自然人稅收管理系統(tǒng),顯示請(qǐng)求參數(shù)非法
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2019-09-03
請(qǐng)問(wèn)我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
老師好,請(qǐng)教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費(fèi)、餐費(fèi)等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費(fèi)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后報(bào)增值稅時(shí)填在主表的哪一行???
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2018-12-19
目前沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款是吧?但是收到的增值稅發(fā)票是要去增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,發(fā)票信息是自己輸入嗎?
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2018-09-28
有一筆往來(lái)款,做的借銀行50w 貸其他應(yīng)收,跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的,另一個(gè)分錄,法院的罰款就是用這筆錢(qián)做了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用69w 貸銀行存款,現(xiàn)在要沖回,怎么做啊,
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2019-04-08
老師,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候電梯安裝是填在3%征收率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)和3%征收率的貨物及加工修理修配?我們是一般納稅人
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2018-04-17
老師,增值稅,就是那個(gè)一般納稅人的增值,簡(jiǎn)易征收的普通專(zhuān)票對(duì)方能抵扣嗎?
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2018-12-19
老師,管理咨詢(xún)勞務(wù)費(fèi)營(yíng)改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
請(qǐng)教下老師,金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)分錄是不是這樣做~借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費(fèi)用 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)?
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2019-10-22
選擇簡(jiǎn)易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司,需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
你好,旅游行業(yè)差額征稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三有余額,可以在以后的申報(bào)中沖抵收入嗎?
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2023-11-16
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫(xiě)道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夹g(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開(kāi)發(fā)?技術(shù)咨詢(xún)?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
公司是傳媒公司,收入是策劃活動(dòng)服務(wù)費(fèi)收入,也是屬于廣告文化事業(yè)建設(shè)應(yīng)征收入嗎?可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易增值稅嗎?可以找的進(jìn)項(xiàng)票抵扣除了租金管理費(fèi)的,還有什么可以拿來(lái)用抵扣?
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2022-08-05
我們有個(gè)公司從16年9月賬就沒(méi)接著做。然后接手會(huì)計(jì)增值稅和季度每次都是0申報(bào)的。但是公司銀行有流水,每月就是銀行扣了幾筆管理費(fèi)和利息收入?,F(xiàn)在我要接手這個(gè)公司的賬務(wù)的話(huà),怎么做賬?
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2018-04-09