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首次購(gòu)買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí),賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回 比對(duì)結(jié)果 O不通過!增值稅未申報(bào)或未比 對(duì)_90000000
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2019-10-15
我是百貨超市,原來給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過8萬免稅,那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13
現(xiàn)在湖南水利建設(shè)基金是不是按當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入計(jì)稅,若沒有收入,是不是不用交,我看到文件還寫了一句沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的也免除?
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2017-08-14
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
有一筆往來款,做的借銀行50w 貸其他應(yīng)收,跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的,另一個(gè)分錄,法院的罰款就是用這筆錢做了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用69w 貸銀行存款,現(xiàn)在要沖回,怎么做啊,
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2019-04-08
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
老師核定征收的話對(duì)于小規(guī)模的話只要在10萬之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對(duì)方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。 (2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,另30%用于免征增值稅項(xiàng)目。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-05-11
資管產(chǎn)品管理人為基金產(chǎn)品繳納增值稅,應(yīng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-09
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為當(dāng)期定額征收,請(qǐng)通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2019-10-16
老師,請(qǐng)問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)?技術(shù)咨詢?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
開增值稅專用發(fā)票開戶行地方可以填寫一般戶的信息嗎?
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2018-11-26
銀行手續(xù)費(fèi),短信費(fèi),網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi),可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-03-15
小區(qū)物業(yè)管理公司,收物業(yè)管理費(fèi),借:應(yīng)收賬款(本月應(yīng)向業(yè)主收的物業(yè)管理費(fèi),包括已收和未收),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),收到銀行物業(yè)管理費(fèi)的時(shí)候,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎?這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都要申報(bào)納稅嗎
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2024-11-23
老師,管理咨詢勞務(wù)費(fèi)營(yíng)改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
6. 企業(yè)出售固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金,屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。( ) 7.企業(yè)對(duì)車間使用的機(jī)器設(shè)備或管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)修理時(shí),所耗用 的材料、支付的相關(guān)費(fèi)用等,均應(yīng)記入“管理費(fèi)用”賬戶。( ) 8. 企業(yè)改變其管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式,將一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)重分類為債權(quán)投 資時(shí),應(yīng)當(dāng)以其在重分類日的公允價(jià)值作為新的賬面余額。 ( ) 9. 企業(yè)采用一次轉(zhuǎn)銷法對(duì)領(lǐng)用的低值易耗品進(jìn)行核算,若報(bào)廢低值易耗品時(shí)有殘 料,其殘料價(jià)值應(yīng)沖減有關(guān)的成本、費(fèi)用。 ( ) 10.企業(yè)處置固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)的凈損益,都應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外 支出。( )
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2021-05-27
物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票在備注欄談填寫的所屬月份寫錯(cuò)了發(fā)票需要重開嗎
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2022-04-29
企業(yè)買賣股票的股息紅利,利息收入 在增值稅,企業(yè)所得稅上怎么處理?
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2021-01-06