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老師,你好!我想問問如何看待下面這兩個規(guī)定: 1. 個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算納稅; 2. 其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅。 按照上述兩個規(guī)定,我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅,如果一次性收取幾個月的租金的話,只要分?jǐn)偤蟛怀^10萬元,增值稅就是0?這就存在稅務(wù)籌劃的空間,對嗎?謝謝!
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2019-08-21
請問我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開了一張簡易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
公司核定征收,但是開票金額大于了核定稅額,怎么繳稅 增值稅
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2017-03-09
,老師增值稅未達(dá)起征點,減免的增值稅計入營業(yè)外收入,附加稅還用計提轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2019-04-24
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
有一筆往來款,做的借銀行50w 貸其他應(yīng)收,跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的,另一個分錄,法院的罰款就是用這筆錢做了管理費用 借管理費用69w 貸銀行存款,現(xiàn)在要沖回,怎么做啊,
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2019-04-08
老師,增值稅,就是那個一般納稅人的增值,簡易征收的普通專票對方能抵扣嗎?
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2018-12-19
首次購買金穗盤及技術(shù)維護費的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護費330元。5月購入時:借:管理費用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報稅時,賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費用 -820 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費 -未交增值費 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增
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2017-04-19
選擇簡易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司,需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
你好,旅游行業(yè)差額征稅,申報增值稅的時候,附表三有余額,可以在以后的申報中沖抵收入嗎?
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2023-11-16
請教下老師,金稅盤維護費分錄是不是這樣做~借:管理費用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營業(yè)外收入 還是借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費用 這兩個哪個對?
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2019-10-22
一般納稅人什么情況下可以申請簡易辦法征收,有行業(yè)規(guī)定嗎
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2018-07-30
個體工商戶的征稅方法是核對征收嗎
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2019-07-07
按照法律規(guī)定或者合同約定,兩個或兩個以上非房地產(chǎn)企業(yè)合并為一個企業(yè),且原企業(yè)投資主體存續(xù)的,對原企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到合并后的企業(yè),暫不征土地增值稅。 原企業(yè)投資主體存續(xù)是啥意思呀?合并之前已經(jīng)征了?
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2023-04-23
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅額13 600元,對方代墊運費1 600元(運費的增值稅略)。貨款、運雜費和增值稅已通過銀行存款支付,材料尚未入庫。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元,行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間22 000元,行政管理部門8 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)1 600元。 提取本月福利費,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車間管理人員644元,行政管理部門人員2 254元,
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2022-04-15
老師,管理咨詢勞務(wù)費營改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物行為征收增值稅的是( ) A.購進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目 B.購進(jìn)貨物用于免稅項目 C.購進(jìn)貨物用于無償贈送其他單位 D.購進(jìn)貨物用于集體福利 老師,這道題答案為什么不選D啊
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2018-03-12
老師您好,我開增值稅電子普通發(fā)票,收款人與復(fù)核人填了管理員,初次開票,沒留意 ,不知這票還有沒用呢
1/1439
2019-12-31
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對接口返回:ZrEJB返回 比對結(jié)果 O不通過!增值稅未申報或未比 對_90000000
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2019-10-15
資管產(chǎn)品管理人為基金產(chǎn)品繳納增值稅,應(yīng)怎樣做會計分錄
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2019-03-09
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