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就是我們單位有一張普票稅率本來是9%,但是前臺(tái)人員開成6%,是上個(gè)月的,我們是一般征收,燃?xì)舛惵适?%.我們的電子版的普票稅率開成6%了,增值稅附表一填寫在一般征收里保存不了,可以填寫在簡易征收里嗎
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2021-03-06
核定征收的第二季度開票了,申報(bào)增值稅稅款繳了(7月份申報(bào))但是個(gè)人經(jīng)營所得忘記了變成了0申報(bào),現(xiàn)在要怎么操作,已經(jīng)過了很久了
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2021-11-08
老師好 本地項(xiàng)目簡易征收(本地項(xiàng)目不需要預(yù)交),是不是需要申報(bào)增值稅,那分包還能扣除嗎
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2024-06-07
增值稅申報(bào)系統(tǒng)可以看出來核定還是查賬征收嗎?
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2023-10-08
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
公司企業(yè)所得稅是核定征收的,稅率是5%收入是35000元如果享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策應(yīng)該怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
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2018-09-06
2、如果出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
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2020-03-12
下列關(guān)于外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅管理規(guī)定的表述,不正確的是(?。?。 A、享受退稅的單位和人員,包括外國駐華使(領(lǐng))館的外交代表(領(lǐng)事官員)及行政技術(shù)人員,中國公民或者在中國永久居留的人員除外 B、實(shí)行增值稅退稅政策的貨物與服務(wù)范圍,包括按規(guī)定征收增值稅、屬于合理自用范圍內(nèi)的生活辦公類貨物和服務(wù)(不含修理修配勞務(wù)) C、申報(bào)退稅的應(yīng)退稅額,為增值稅發(fā)票上注明的稅額 D、享受退稅的單位和人員,應(yīng)按季度向外交部禮賓司報(bào)送退稅憑證和資料申報(bào)退稅,報(bào)送時(shí)間為每年的1月、4月、7月、10月
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2020-02-15
老師,企業(yè)管理公司收到:經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票(差額征稅開票),代扣繳社保公積金16066.31元,服務(wù)費(fèi)258.7元。這個(gè)要怎么寫分錄呢?
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2018-12-18
老師,項(xiàng)目經(jīng)理說不明白為什么簡易征收勞務(wù)增值稅3%,加附稅是6個(gè)點(diǎn),外面可以找附加稅2個(gè)點(diǎn)的開票,這是什么意思
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2020-07-06
開票的時(shí)候開的不動(dòng)產(chǎn),上面寫的適用稅率11%.按5%簡易征收,現(xiàn)在報(bào)增值稅了,上面顯示的是11%的稅,那要怎么填才是交5%的稅?
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2018-05-07
你好,本期銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額22500應(yīng)小于等于第四攔第二列應(yīng)征增值稅不好稅銷售額5%征收率,本期數(shù)0
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2022-10-20
老師,請(qǐng)問下物業(yè)公司水費(fèi)的增值稅的處理,如本月收取客戶水費(fèi)3000,水務(wù)公司開票2000元,做賬是否借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)收入2100 應(yīng)交稅費(fèi)一簡易征收900 得到水務(wù)公司發(fā)票時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本2034 應(yīng)交稅費(fèi)一簡易征 64 貸;銀行存款
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2019-05-28
請(qǐng)問老師一下這種情況怎么處理”調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回比對(duì)結(jié)果()不通過!增值稅未申報(bào)或未比對(duì)“
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2019-07-08
軟件開發(fā)企業(yè),享受的即征即退增值稅稅款,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-09
請(qǐng)問自產(chǎn)自銷的苗木企業(yè),免征增值稅和企業(yè)所得稅,也需要做賬嗎?
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2019-05-09
我是做綠化,木托盤,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,征收品目,怎么填寫
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2019-11-07
我想知道申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%的征收率)怎么計(jì)算?
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2023-07-20
每個(gè)月免征10萬,免征的增值稅是當(dāng)月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是次月???
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2020-06-13
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡易計(jì)稅的,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03