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景觀綠化工程開具發(fā)票時(shí):建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)還是寫:建筑服務(wù)*景觀綠化工程
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2019-12-20
請(qǐng)問老師,籌建期購入智慧化系統(tǒng)設(shè)備,收到開的“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)信息化管理平臺(tái)開發(fā)服務(wù)費(fèi)”普票共15萬。1、請(qǐng)問該筆支出是無形資產(chǎn)入賬還是直接計(jì)入開辦費(fèi)處理?2、因是軟件系統(tǒng),購入并非能使用,預(yù)計(jì)營業(yè)期開始使用,那么請(qǐng)問如果使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不用進(jìn)行攤銷,我們這個(gè)市場(chǎng)智慧化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要攤銷嗎?是購入當(dāng)月開始攤銷?還是購入時(shí)作開辦費(fèi),待營業(yè)期使用時(shí)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)在攤銷了?
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2020-09-22
老師!我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報(bào)的問題,一直檢測(cè)不到無紙化設(shè)備,該安裝的驅(qū)動(dòng)我都安裝了,控件也設(shè)置啟用了,但是試了好幾個(gè)瀏覽器都識(shí)別不到無紙化設(shè)備
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2020-01-04
公司是一家綠化公司,有大額的政府補(bǔ)助,必須??顚S茫俏覀?cè)谵r(nóng)村,專款購買樹苗化肥等等都是從農(nóng)民手里買,都沒有發(fā)票,可以從賬戶給他們私人賬戶直接打款嗎?
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2018-12-31
丙方需向乙方提供稅率為3%的合法有效的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開據(jù)內(nèi)容為“服務(wù)費(fèi)”,不含稅價(jià)格不因國家稅率變化而變化。丙是小規(guī)模,請(qǐng)問這發(fā)票開:專票,稅率只能3%?
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2023-03-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將自產(chǎn)的高檔化妝品用于職工福利,已知該批高檔化妝品成本是7000元,成本利潤率5%,消費(fèi)稅15%,則該企業(yè)應(yīng)繳納哪些稅?分別為多少?
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2021-12-26
這道題答案有沒有錯(cuò)?根據(jù)答案的分錄賬面價(jià)值發(fā)生了變化,D才是沒有發(fā)生變化
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2019-10-15
老師,綠化公司給綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)的工人購意外保險(xiǎn),是要入主業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)
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2020-07-30
老師,會(huì)計(jì)信息現(xiàn)代化什么意思???為什么沒有貨幣計(jì)量就不會(huì)有會(huì)計(jì)信息現(xiàn)代化?
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2021-12-30
給店鋪制作牌匾屬于廣告類業(yè)務(wù)嗎?我公司是文化傳媒公司,需要交文化建設(shè)稅嗎
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2021-11-17
我公司資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)時(shí),出現(xiàn)了綠化樹,請(qǐng)問老師,綠化樹可以作為固定資產(chǎn)入賬嗎?
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2018-11-15
收到一張個(gè)人去稅務(wù)局代開的綠化施工發(fā)票怎么做賬 我們公司是做綠化工程的
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2019-12-28
園林公司的綠化工程和園林綠化養(yǎng)護(hù)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率是多少
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2017-06-04
老師,請(qǐng)問一下生產(chǎn)型企業(yè)環(huán)保稅二氧化硫、氮氧化物、煙塵的計(jì)稅依據(jù)和計(jì)算方法
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2022-09-15
老師,晚上好,綠化帶工程的賬務(wù)處理如何做,綠化帶工程是不是免稅的?。庠鲋刀悾?/span>
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2019-07-26
老師 您好 我想請(qǐng)問下園林綠化公司,綠化養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目 可以去稅局備案成清包工嗎?
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2018-06-06
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和通護(hù) 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù) (1)從甲企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價(jià)款 200萬元:從乙企業(yè)購進(jìn)10萬元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值祝通發(fā)票 (2)銷售高檔化按品給某商場(chǎng),取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通 護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元 (3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬元,成本利 力5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格 品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的銷要稅。
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2022-05-31
某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)銷售。2023年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (2)將上月進(jìn)口的化工原料價(jià)值100萬元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費(fèi)20萬元,并取得增值稅專用發(fā)票。假設(shè)進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率為50%;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% 代收代繳的消費(fèi)稅=(100+20)÷(1-15%)×15%=141.18×15%=21.18(萬元) 這個(gè)支付的20萬加工費(fèi)應(yīng)該是含稅的吧,為啥不價(jià)稅分離算消費(fèi)稅?
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2024-05-29
用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,在營改增后有什么變化
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2017-05-22
老師 老板拿的 強(qiáng)化復(fù)合木地板 做成什么費(fèi)用合適呢 我們是商貿(mào)公司 賣食品飲料的
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2015-12-28