国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,公司自有房產(chǎn),特別特別舊了,一樓是商鋪,有出租。二樓以上是商鋪,沒有出租,也租不出去,太破舊了,一直是空置狀態(tài),請問這個房產(chǎn)稅如何核算。我是按從租計征還是?
1/899
2018-11-16
老師,我公司是酒店業(yè),有自己的中餐廳,年終請員工過年聚餐,就在本公司消費,收銀將所有消費金額掛入免單收入,我們根本收不到錢,員工聚餐消耗的原材料。做進銷存表時,直接沖減消耗成本嗎?
1/461
2016-02-16
我們是酒店行業(yè),餐飲租賃出去了,但是還是用我們的名。租金每月60000。老板和集團(我們酒店是單獨核算的)的消費 都用租賃費抵消?,F(xiàn)在想知道(內(nèi)帳)抵消完怎么做帳,抵消不完怎么做帳,超出了租賃怎么做。
4/824
2016-11-15
老師:我們是類似天貓平臺,只要在我們這買東西,我們都會定期給積分給消費者,那給積分的這個消費者假如沒來店里面消費,我怎么確認收入呢?如果來店里消費了商家會找我要錢。商家會給我開票。
2/716
2022-04-07
(委托加工收回)在應納稅額為15萬的產(chǎn)品中,60%用于直接對外銷售,40%用于連續(xù)生產(chǎn)加工,問準予扣除的電委托加工的應稅消費品的已納稅款?可不可以直接用15萬乘40%??
2/719
2019-11-22
一般納稅人購買應稅消費品分錄怎么做
1/861
2021-04-20
為什么委托加工應稅消費品的,不涉及繳納增值稅的問題
4/1994
2019-10-29
委托加工應稅消費品,為什么委托方不涉及繳納增值稅的問題?
2/2534
2019-03-14
借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費。 請問付款時科目如何寫
1/520
2021-12-30
10、下列稅金中,應計入存貨成本的有( )。 A、由受托方代收代繳的委托加工收回后直接用于對外銷售(售價不高于受托方計稅價格)的商品負擔的消費稅 B、由受托方代收代繳的委托加工收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品負擔的消費稅 C、小規(guī)模納稅企業(yè)購入材料支付的增值稅 D、一般納稅企業(yè)進口原材料繳納的增值稅 老師,選項c,對嗎
1/3453
2020-01-09
在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)應稅消費品的會計分錄
1/7013
2019-05-06
關(guān)于成本核算方面產(chǎn)品后續(xù)加工消耗的材料費用我們是按銅重分攤的,這道環(huán)節(jié)里工人的工資也是按銅重產(chǎn)量計算的但是目前有部分產(chǎn)品比較特殊不按銅重算產(chǎn)量而是按產(chǎn)品的平方面積計算工資,那么這部分材料該怎么分攤。
1/466
2017-09-06
本公司名下有個商業(yè)綜合體,目前為了拉人氣搞活動,在本商場消費500以上可以抽獎,獎品:特獎新能源汽車一輛。 如果汽車發(fā)票開本公司,那車子先要上牌到本公司,本公司再過戶給得獎人變成2手車,那這樣變成汽車銷后終生服務(wù)都沒有了。
1/193
2022-06-01
前會計做賬非?;靵y。有沒交錢卻用會員卡消費他給做到了預收賬款里。預收賬款里貸方無余額這樣借方有余額。還有就是他做的特別亂老板想從新建賬可他的余額都不準呀嗯么辦 現(xiàn)在從我接手到現(xiàn)在票子越壓越多 我都入不進去賬怎么辦
1/844
2018-08-19
老師,消費稅,委托加工收回直接銷售是借委托加工物資貸應付賬款,這是入庫成本。是不是銷售時就是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交增值稅 應交消費稅,同時計提消費稅借:稅金及附加 貸:應交消費稅
2/248
2021-01-21
我們有成品油,是繳消費稅的,成品油的繳消費稅,但這個紅沖應該開成品油的,但是沒在成品油管理界面開,成品油消費稅就要多了,這筆紅沖就沒沖減成品油,消費稅就多出很多,一千多萬,這個該怎么辦?
1/566
2019-01-15
老師,您好,合并情況下投資方投資的時候做借:長投,然后被投資方做借:銀行,貸:實收資本,那么抵消的時候只是抵消長投和實收資本后剛好沒有余額了,那為啥還要抵消其他權(quán)益,其他權(quán)益怎么抵消那
1/1808
2019-07-25
老師,我想問一下關(guān)于消費稅一塊的問題,假如進口一批商品,價格為100萬,關(guān)稅為26萬,消費稅稅率為15%,那么需要交的消費稅可以計算出來嗎?這個公式:(100萬+26萬)/(1-15%)=148.24萬算出來的是什么?是消費稅嗎?
3/1668
2019-08-24
您好!我是會計業(yè)務(wù)初學者,3月有一期會計業(yè)務(wù):應收帳款97679.45元,固定資產(chǎn)是2236元,應付帳款44485.4元,應交增值稅是11237.5元,進項稅是5117.78元,應付工資是34079.15元,管理費用是1684.5元,消售費用是828.03元,制造費用是465元,總共9筆業(yè)務(wù),資產(chǎn)負債表總是做不平,特請教。謝謝!
1/224
2023-03-10
老師,僅取得勞務(wù)報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得,在算年度綜合所得應納稅額可以扣除專項附加扣除和專項扣除嗎?
1/1469
2020-05-18