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你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報
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2020-07-10
山東?;咀誀I進(jìn)口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關(guān)費(fèi)、檢驗費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報關(guān)) ②支付費(fèi)用(報關(guān)后費(fèi)用) ③驗收入庫
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2023-06-06
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實(shí)際算,這個是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算?
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2016-07-09
老師你好,10月報稅增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上(主營業(yè)務(wù)收入67965.45)我寫的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過30萬,怎么填寫增值稅納稅申報表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
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2020-07-06
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
老師問一下申請抵扣稅控盤的費(fèi)用,借方應(yīng)交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費(fèi)用,那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做?
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2021-09-16
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報,季度開票中有1個點(diǎn)和3個點(diǎn),請問季度增值稅申報表如何申報。
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2021-04-10
請問老師,生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,但公司還有其他主營業(yè)務(wù),公司為小規(guī)模,季度銷售額超過30萬,那季度申報時,不免征增值稅的業(yè)務(wù)要正常繳納增值稅么
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2020-04-01
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(已申請免稅),在填寫申報時應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
你好,我是國有糧食購銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報
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2022-05-18
這個月申報的稅費(fèi)是724.57元,但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風(fēng)險。還有這個季度的增值稅免稅收入利潤表和申報表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報,如果是做免稅申報要不要開具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
老師,請問這樣的發(fā)票,小規(guī)模,免稅的,這樣的發(fā)票怎么報增值稅,這個季度開了222萬,是不是都是免稅的,但增值稅報表不會填
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2019-07-04
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項的。3:進(jìn)項出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計提后,在1月份申報時,就可以有免征增值稅的申報表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計提的營業(yè)稅金及附加,會沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個該計提?
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2017-07-11
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡易征收差額征稅,增值稅申報表如何填報,若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報表?
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2022-03-15
個稅手續(xù)費(fèi)返還 申報增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11