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本季度只開(kāi)了一次發(fā)票170000,不含稅銷售額是減去發(fā)票上稅額后的數(shù)嗎? 小微企業(yè),增值稅申報(bào)怎么填?具體小微企業(yè)30萬(wàn)內(nèi)免增值稅在表格哪里體現(xiàn)?
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2020-01-11
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請(qǐng)免稅),在填寫(xiě)申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
增值稅表填了收入,不超9萬(wàn),享受減免,不用交稅,但所得稅是B類,有收入就要交稅,但企業(yè)不想交稅,該怎么辦?賬要怎么調(diào)?增值稅要重新上門(mén)前申報(bào)嗎?
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2017-01-07
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn),填寫(xiě)的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn),增值稅普通發(fā)票23萬(wàn),專票4萬(wàn),其中3萬(wàn)是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2020-04-13
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
老師,請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票,小規(guī)模,免稅的,這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅,這個(gè)季度開(kāi)了222萬(wàn),是不是都是免稅的,但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人按客戶要求開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額,為什么不能自動(dòng)帶到主表上?
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2021-10-21
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè),之前有銷售但沒(méi)開(kāi)發(fā)票,季度申報(bào)是都做的零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就填寫(xiě)了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫(xiě),是按實(shí)際的填寫(xiě)嗎?
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2019-01-07
個(gè)人工商戶開(kāi)具了電子發(fā)票3000元,免稅。在增值稅表怎么填,
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2022-10-13
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題,農(nóng)產(chǎn)品免稅,在增值稅表如何填寫(xiě)
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2020-01-05
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
增值稅報(bào)表中 外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 免稅銷售額在附表一填哪一行
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2018-06-11
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報(bào),如果是做免稅申報(bào)要不要開(kāi)具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過(guò)30萬(wàn)元,首頁(yè)是填寫(xiě)實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
個(gè)體戶上個(gè)季度開(kāi)票31萬(wàn),這個(gè)季度還沒(méi)申報(bào)增值稅,沖紅了一張1萬(wàn)多的發(fā)票,那上個(gè)季度還需要交稅嗎?(個(gè)體戶30萬(wàn)一下免增值稅),如果要交,需要交多少?
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2024-01-01
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 出來(lái)這個(gè)我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)還需要修改呢?本季度開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票
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2022-04-17