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老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎?不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎?
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2021-12-19
老師,請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票,小規(guī)模,免稅的,這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅,這個(gè)季度開了222萬(wàn),是不是都是免稅的,但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開票中有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
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2021-04-10
老師你好,10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45)我寫的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
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2020-07-06
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng) 月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù); (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn) 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4 407萬(wàn)元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元; (4) 直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
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2021-12-29
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺(jué)這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒(méi)有發(fā)生過(guò),還拿來(lái)抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
農(nóng)業(yè)公司開的50萬(wàn)的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過(guò)免稅額,比對(duì)之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
你好,我是國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元,但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤(rùn)表和申報(bào)表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,開票超過(guò)9萬(wàn)免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
我公司用稅控器具開普票23620元開增值稅專用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么填 寫申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專用票部分稅額?
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2017-12-06
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2022-03-15
增值稅表填了收入,不超9萬(wàn),享受減免,不用交稅,但所得稅是B類,有收入就要交稅,但企業(yè)不想交稅,該怎么辦?賬要怎么調(diào)?增值稅要重新上門前申報(bào)嗎?
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2017-01-07
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn),填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn),增值稅普通發(fā)票23萬(wàn),專票4萬(wàn),其中3萬(wàn)是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2020-04-13
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過(guò)30萬(wàn)元,首頁(yè)是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05