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小規(guī)模納稅人享受增值稅稅收優(yōu)惠,季度內(nèi)有張發(fā)票忘了作廢,在填申報(bào)表的免稅收入要計(jì)入這筆費(fèi)用不?
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2020-01-02
請(qǐng)問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,免征增值稅,第一季度開具負(fù)數(shù)發(fā)票38萬元,正數(shù)發(fā)票36萬元,如何填報(bào)申報(bào)表?
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2020-04-12
老師你好,10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上(主營業(yè)務(wù)收入67965.45)我寫的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過30萬,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
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2020-07-06
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對(duì)之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
你好,我是國有糧食購銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元,但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤表和申報(bào)表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
小規(guī)模納稅人按客戶要求開了3個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額,為什么不能自動(dòng)帶到主表上?
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2021-10-21
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè),之前有銷售但沒開發(fā)票,季度申報(bào)是都做的零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就填寫了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開發(fā)票了,這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫,是按實(shí)際的填寫嗎?
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2019-01-07
增值稅表填了收入,不超9萬,享受減免,不用交稅,但所得稅是B類,有收入就要交稅,但企業(yè)不想交稅,該怎么辦?賬要怎么調(diào)?增值稅要重新上門前申報(bào)嗎?
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2017-01-07
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn),填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬,增值稅普通發(fā)票23萬,專票4萬,其中3萬是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2020-04-13
老師,您好,請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬以內(nèi)免稅,我2季度沒有開票,我要申報(bào)25萬的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
增值稅報(bào)表中 外貿(mào)企業(yè)沒有開具發(fā)票的 免稅銷售額在附表一填哪一行
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2018-06-11
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報(bào),如果是做免稅申報(bào)要不要開具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請(qǐng)免稅),在填寫申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們?cè)瓉?016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi),沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫了,一直掛在期末余額里面,但沒申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?有2016年的取得的專票,還有普票
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2019-06-14