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老師你好 增值稅普通發(fā)票No后面數(shù)字對(duì)不上發(fā)票上的數(shù)字 這個(gè)需要怎么弄啊? 比如電腦上的數(shù)字是No:07286239 發(fā)票上的是No:07286240
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2022-05-31
突然發(fā)現(xiàn)公司的一個(gè)銀行賬戶上面有個(gè)錢,但一直沒做上賬,現(xiàn)在這個(gè)銀行賬戶在用,賬賬對(duì)不上了,如何把這個(gè)錢做上吶?
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2018-10-30
我4月份注冊(cè)認(rèn)定的一般納稅人企業(yè),5月份網(wǎng)上納稅申報(bào)時(shí),找不到財(cái)務(wù)報(bào)表,聽其他企業(yè)會(huì)計(jì)人員說,他們的企業(yè)每月申報(bào)時(shí)都需要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表,而我的公司找不到這些報(bào)表是怎么回事
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2019-05-11
老師,我想了解下,增值稅納稅申報(bào)表中的“上期留抵稅額”和“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中填寫的金額是來自哪里?!斑M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”是不是出口退稅?以及福利企業(yè)有政府退稅的,這個(gè)是怎么計(jì)算的呀?
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2016-09-30
購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬元;運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元,應(yīng)購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求: (1)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅銷
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2022-03-28
賣給個(gè)人稅務(wù)上是怎么處理帳務(wù)上是怎么處理之前自己公司購進(jìn)來的車,現(xiàn)在要賣給個(gè)人賬務(wù)上合稅務(wù)上要怎么處理
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2019-03-22
老師,報(bào)稅時(shí)上面上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是上個(gè)月報(bào)表是嗎,是報(bào)稅之前就要把上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都做好嗎?
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2023-02-26
請(qǐng)問工商年報(bào)上面的實(shí)繳出資額是填上年末累計(jì)的出資額嗎?實(shí)繳出資時(shí)間是填上填上年末最后一筆出資款的時(shí)間嗎?
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2022-04-24
報(bào)稅中填現(xiàn)金流量表,里面有本期金額和上期金額,本期金額是指本季度金額,上期金額指上一季度還是上年同一季度金額?
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2020-07-15
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為啥要加上資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,加上攤銷和折舊加上處置固定資產(chǎn)損失加上財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
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2020-02-17
發(fā)票狀態(tài) 上傳成功 下載PDF時(shí) 顯示\"上傳發(fā)票平臺(tái)失敗,調(diào)用發(fā)票上傳平臺(tái)失敗\"
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2019-10-15
季度利潤表上的本期數(shù)和上期數(shù)是填哪個(gè),如現(xiàn)在的4-6月這個(gè)二季度的報(bào)表上
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2020-07-10
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送中利潤表現(xiàn)在是本期與上期(以前是累計(jì)數(shù) ),請(qǐng)上期是指上月數(shù)還是?
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2019-05-20
我們公司做裝飾服務(wù),開了外經(jīng)證,外經(jīng)證上的金額和發(fā)票上的金額對(duì)不上可以嗎
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2019-10-11
季度報(bào)表中的利潤表中的上期金額是上年度同期金額還是本年度上一季度金額?
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2017-10-19
增值稅申報(bào)表上的稅錢比發(fā)票上少一分錢,實(shí)際上稅也少一分,應(yīng)該怎么寫分錄呢
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2018-07-25
老師,上上月、上月發(fā)放的的工資(當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)提)本月退回來了。會(huì)計(jì)分錄怎么處理呀
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2022-07-25
老師,請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表如何申報(bào)?是依據(jù)利潤表金額來填寫嗎?其他的都申報(bào)成功了,唯獨(dú)這個(gè)表申報(bào)不了
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2017-07-07
(1)本月銷售一批食品,取得不含稅銷售收入800000元,同時(shí)收取包裝物押金50000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。 (2)本月銷售一批食品,開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3)本月購進(jìn)食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元。 要求:假如上期留抵稅額為36735.22元,分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2019-06-29