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老師,一般企業(yè)的利潤(rùn)表上期金額代表上個(gè)季度發(fā)生額還是上年度同期發(fā)生額呢
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2020-05-26
什么是快報(bào)?我們上級(jí)公司要我們沒(méi)月報(bào)報(bào)表,說(shuō)做快報(bào)。他們做了交給上上級(jí)公司。
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2020-05-19
公司股東從對(duì)公賬上借支一筆錢但轉(zhuǎn)到另一個(gè)人的卡上,這個(gè)賬該記在誰(shuí)的賬上
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2020-12-17
第一次上傳報(bào)表,季度上傳報(bào)表,利潤(rùn)表是上傳季度的利潤(rùn)報(bào)表,還是年度的利潤(rùn)表?
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2019-01-11
老師,這個(gè)表附注上傳和原表上傳有啥區(qū)別,目前還在申請(qǐng)高企,需要上傳這個(gè)表嗎?
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2019-05-06
支付寶上月公司帳上提現(xiàn)到公司銀行存款賬上,到帳時(shí)已經(jīng)隔月了,會(huì)計(jì)怎么處理?
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2021-04-09
老師你好 增值稅普通發(fā)票No后面數(shù)字對(duì)不上發(fā)票上的數(shù)字 這個(gè)需要怎么弄啊? 比如電腦上的數(shù)字是No:07286239 發(fā)票上的是No:07286240
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2022-05-31
突然發(fā)現(xiàn)公司的一個(gè)銀行賬戶上面有個(gè)錢,但一直沒(méi)做上賬,現(xiàn)在這個(gè)銀行賬戶在用,賬賬對(duì)不上了,如何把這個(gè)錢做上吶?
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2018-10-30
發(fā)票狀態(tài) 上傳成功 下載PDF時(shí) 顯示\"上傳發(fā)票平臺(tái)失敗,調(diào)用發(fā)票上傳平臺(tái)失敗\"
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2019-10-15
季度利潤(rùn)表上的本期數(shù)和上期數(shù)是填哪個(gè),如現(xiàn)在的4-6月這個(gè)二季度的報(bào)表上
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2020-07-10
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送中利潤(rùn)表現(xiàn)在是本期與上期(以前是累計(jì)數(shù) ),請(qǐng)上期是指上月數(shù)還是?
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2019-05-20
我們公司做裝飾服務(wù),開了外經(jīng)證,外經(jīng)證上的金額和發(fā)票上的金額對(duì)不上可以嗎
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2019-10-11
增值稅申報(bào)表上的稅錢比發(fā)票上少一分錢,實(shí)際上稅也少一分,應(yīng)該怎么寫分錄呢
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2018-07-25
季度報(bào)表中的利潤(rùn)表中的上期金額是上年度同期金額還是本年度上一季度金額?
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2017-10-19
老師,上上月、上月發(fā)放的的工資(當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)提)本月退回來(lái)了。會(huì)計(jì)分錄怎么處理呀
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2022-07-25
(1)本月銷售一批食品,取得不含稅銷售收入800000元,同時(shí)收取包裝物押金50000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。 (2)本月銷售一批食品,開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3)本月購(gòu)進(jìn)食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元。 要求:假如上期留抵稅額為36735.22元,分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2019-06-29
老師你好我稅務(wù)局上的銷項(xiàng)存根聯(lián)和賬上是一樣的金額,但是主表上面的銷項(xiàng)稅額和賬上相差0.01。這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
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2019-05-14
下年度的匯算資產(chǎn)表要根據(jù)上年度匯算的資產(chǎn)期末嗎?上年度重分類。但賬上未調(diào)整,這有沒(méi)影響的?還是不用系統(tǒng)上調(diào)整
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2019-07-26
上個(gè)月申報(bào)工資時(shí)個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老少算了怎么辦?除了大廳改報(bào)表,可以在這個(gè)月的個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老上加上上次少算的嗎
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2020-11-11