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匯總損益試算表數(shù)跟書上的對(duì)不上,怎么改
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2022-04-13
好像是有張發(fā)票沒有離線上傳,上傳失敗了
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2018-09-22
上傳照片像素要求多少?我怎么上傳不了呢?
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2017-12-18
老師這年報(bào)上面上年金額是填2016年的數(shù)吧
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2018-01-04
發(fā)票上的左上角是發(fā)票代碼還是發(fā)票號(hào)碼?
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2017-08-28
老師,請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表如何申報(bào)?是依據(jù)利潤(rùn)表金額來填寫嗎?其他的都申報(bào)成功了,唯獨(dú)這個(gè)表申報(bào)不了
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2017-07-07
老師你好 增值稅普通發(fā)票No后面數(shù)字對(duì)不上發(fā)票上的數(shù)字 這個(gè)需要怎么弄啊? 比如電腦上的數(shù)字是No:07286239 發(fā)票上的是No:07286240
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2022-05-31
突然發(fā)現(xiàn)公司的一個(gè)銀行賬戶上面有個(gè)錢,但一直沒做上賬,現(xiàn)在這個(gè)銀行賬戶在用,賬賬對(duì)不上了,如何把這個(gè)錢做上吶?
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2018-10-30
(1)本月銷售一批食品,取得不含稅銷售收入800000元,同時(shí)收取包裝物押金50000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。 (2)本月銷售一批食品,開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3)本月購進(jìn)食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元。 要求:假如上期留抵稅額為36735.22元,分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2019-06-29
發(fā)票狀態(tài) 上傳成功 下載PDF時(shí) 顯示\"上傳發(fā)票平臺(tái)失敗,調(diào)用發(fā)票上傳平臺(tái)失敗\"
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2019-10-15
季度利潤(rùn)表上的本期數(shù)和上期數(shù)是填哪個(gè),如現(xiàn)在的4-6月這個(gè)二季度的報(bào)表上
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2020-07-10
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送中利潤(rùn)表現(xiàn)在是本期與上期(以前是累計(jì)數(shù) ),請(qǐng)上期是指上月數(shù)還是?
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2019-05-20
我們公司做裝飾服務(wù),開了外經(jīng)證,外經(jīng)證上的金額和發(fā)票上的金額對(duì)不上可以嗎
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2019-10-11
季度報(bào)表中的利潤(rùn)表中的上期金額是上年度同期金額還是本年度上一季度金額?
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2017-10-19
增值稅申報(bào)表上的稅錢比發(fā)票上少一分錢,實(shí)際上稅也少一分,應(yīng)該怎么寫分錄呢
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2018-07-25
老師,上上月、上月發(fā)放的的工資(當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)提)本月退回來了。會(huì)計(jì)分錄怎么處理呀
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2022-07-25
上家開給我們的專票,上家的開戶行名稱沒打在發(fā)票上,有影響嗎?我要不要退回重開
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2017-10-26
查賬小規(guī)模企業(yè)上傳17年的企業(yè)年報(bào),利潤(rùn)有虧損也直接上傳嗎?要先調(diào)整再上傳嗎?
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2018-03-27
預(yù)收賬款要算進(jìn)收入里報(bào)稅嗎?上稅是按每月3萬超的上還是按你實(shí)際收入多少上?
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2017-11-10